采購中心工作廉政風險點
序號
工作職責
潛在廉政風險點
1
采購文件編制
1、招標文件編制不完整、存在不合規(guī)定的條款。
2、設定與采購項目規(guī)模不相適應或者過高的企業(yè)資質,排斥潛在供應商。
3、指定品牌,傾向特定供應商或者使用某一品牌技術參數,變向指定品牌,排斥其他品牌參與競爭。
4、評標辦法帶傾向性。
2
采購信息公告
1、未按規(guī)定或未在指定媒體及時發(fā)布采購信息;
2、非公開招標項目只向少數供應商提供采購信息;
3、中標結果不按規(guī)定在指定媒體進行公示。
3
開標、評標、定標
1、投標截止時間后接受標書。
2、開啟不符合開標要求的標書,唱標內容不符合規(guī)定。3、不按規(guī)定抽取評審專家組建評標委員會、詢價小組和談判小組。
4、在評標現場向評委發(fā)表不當的傾向性意見。5、擅自修改評標結果。
4
投標保證金管理
1、不按規(guī)定時限和規(guī)定要求退還保證金。
5
采購項目檔案管理
1、不按規(guī)定要求保存采購檔案。
2、向供應商泄露其他投標人商業(yè)秘密。
6
質疑答復
1、答復內容涉及商業(yè)秘密。
2、未按規(guī)定作出書面答復。
3、未在規(guī)定時限作出答復。
7
其他工作事項
1、泄露招投標項目的信息秘密。
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