市地稅分局:
xxxx年6月29日貴局召開了稅收專項(xiàng)檢查動(dòng)員大會(huì),會(huì)后我們根據(jù)大檢查安排意見對我單位201*年至201*年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx,公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點(diǎn)對本企業(yè)201*年至201*年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果為:
1. 營業(yè)稅檢查情況:截止201*年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:...元;城建稅:...元;教育費(fèi)附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:201*年6月公司競拍土地12.64畝,當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬元,原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難,因此造成了稅款的拖欠。
2. 代扣稅檢查情況
根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:
①由于工程未決算,目前已付工程款...元,工程款暫未代扣稅金。
②其他由于正在辦理外派證,已付...元,暫未代扣稅金。
經(jīng)過自查,我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤,除積極補(bǔ)交稅款外,在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識(shí),改正錯(cuò)誤,遵紀(jì)守法,照章納稅,為國家富強(qiáng),企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。
第二篇:a類企業(yè)納稅情況自查報(bào)告a類企業(yè)納稅情況自查報(bào)告 企 業(yè) 代 碼:
企 業(yè) 名 稱:
經(jīng) 濟(jì) 性 質(zhì):
詳 細(xì) 地 址:
填 寫 人 員:
填 寫 日 期:
基本情況
法人
財(cái)務(wù)主管
辦稅人員
聯(lián)系電話
職工人數(shù)
注冊資金
開 戶 銀 行
銀 行 帳 號(hào)
企業(yè)
生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告
主營收 入
其他業(yè)務(wù)
收入
應(yīng) 收
賬 款
預(yù) 收
賬 款
其他應(yīng)
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收款
其他應(yīng)
付款
投資
收益
利潤
總額
應(yīng)納稅
所得額
注:詳細(xì)說明經(jīng)營狀況和增減變動(dòng)原因,應(yīng)包括:對外投資情況;與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來情況;經(jīng)營成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用的構(gòu)成;其他業(yè)務(wù)收支情況;借款及利息支出情況;營業(yè)外收支情況;稅后利潤分配情況;其他可能影響納稅的情況(如:簽定合同份數(shù)、項(xiàng)目、金額;往來款項(xiàng)等)。
企業(yè)
生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告
第三篇:a類企業(yè)納稅情況自查報(bào)告a類企業(yè)納稅情況自查報(bào)告
( 年度)
企 業(yè) 代 碼:
企 業(yè) 名 稱:
經(jīng) 濟(jì) 性 質(zhì):
詳 細(xì) 地 址:
填 寫 人 員:
填 寫 日 期:
基本情況
法 人
財(cái)務(wù)主管
辦稅人員
聯(lián)系電話
職工人數(shù)
注冊資金
開 戶 銀 行
銀 行 帳 號(hào)
企業(yè)
生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告
主營收 入
其他業(yè)務(wù)
收入
應(yīng) 收
賬 款
預(yù) 收
賬 款
其他應(yīng)
收 款
其他應(yīng)
付 款
投資
收益
利潤
總額
應(yīng)納稅
所得額
注:詳細(xì)說明經(jīng)營狀況和增減變動(dòng)原因,應(yīng)包括:對外投資情況;與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來情況;經(jīng)營成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用的構(gòu)成;其他業(yè)務(wù)收支情況;借款及利息支出情況;營業(yè)外收支情況;稅后利潤分配情況;其他可能影響納稅的情況(如:簽定合同份數(shù)、項(xiàng)目、金額;往來款項(xiàng)等)。
企業(yè)
生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告
企 業(yè) 納 稅 情 況 報(bào) 告
稅 種
應(yīng)納稅額
已納稅額
應(yīng)補(bǔ)稅額
合計(jì)
營 業(yè) 稅
第四篇:納稅自查報(bào)告xxxxxxxxxxxxxxxx公司
納稅自查報(bào)告
根據(jù)分局的工作安排,xxx稅務(wù)所于xxxx年x月份對我單位xxxx年1月1日至xxxx年12月31日增值稅申報(bào)情況進(jìn)行了納稅評估,F(xiàn)將我公司納稅自查情況報(bào)告如下:
一、企業(yè)概況:
xxxxxxxxx有限公司, 公司注冊地址: xxxxxx,開業(yè)(設(shè)立)日期: xxxx-xx-xx, 納稅人識(shí)別號(hào): xxxxxxxx, 登記注冊類型:其他有限責(zé)任公司 , 法定代表人(負(fù)責(zé)人): xx,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: xx, 注冊資本或投資總額:xxx萬元 ,從業(yè)人數(shù): xx人, 經(jīng)營范圍: xxxxxxxx。聯(lián)系電(本文 來自公文素材庫:www.hmlawpc.com)話: xxxxx。
二、銷售及申報(bào)情況:
我公司是一般納稅人,xxxx年1-12月實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxx元,申報(bào)銷項(xiàng)稅額:xxxxxx元,進(jìn)項(xiàng)稅額:xxxxxx元,實(shí)現(xiàn)應(yīng)納增值稅稅額合計(jì):xxxxxx元, 期末留底稅額為xx。
三、自查情況
通過自查,我公司主要從事xxxxx的銷售,所有銷售均按月銷售額開票、按所開票據(jù)金額結(jié)賬,絕沒有銷售不計(jì)收入的情況。
我公司人員有xx人,全年工資總額xxxx,人均工資xxx.未超標(biāo)準(zhǔn)列支。
我公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及稅法規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,每筆業(yè)務(wù)都如實(shí)申報(bào)納稅。無少計(jì)收入、多記成本、多記費(fèi)用情況。
我公司無廠家返利或返實(shí)物現(xiàn)象,無其他業(yè)務(wù)收入。我公司xxxx年1月1日至12月31日增值稅、企業(yè)所得稅已足額上繳,無漏繳、少交情況,我們將會(huì)繼續(xù)不斷完善和提高我們的工作。
xxxxxxxxxxxxxxxxx公司
xx年xx月xx日
第五篇:納稅自查報(bào)告表年度
納稅人編碼:
納稅人名稱:
單位:元
填表日期:
項(xiàng)目
自查前匯算清繳申報(bào)金額
自查調(diào)整額(調(diào)減用“-”反映)
自查調(diào)整后重新申報(bào)金額
備注說明
1
2
3=1+2
納稅調(diào)整后所得
(主表a類第23行)
彌補(bǔ)以前年度虧損
(主表a類第24行)
應(yīng)納稅所得額
(主表a類第25行/
b類主表第3行)
自 查 補(bǔ) 繳 稅 額 情 況
企業(yè)所得稅
個(gè)人所得稅
營業(yè)稅
其他稅費(fèi)
合計(jì)
4
5
6
7
8=4+5+6+7
自查項(xiàng)目
自查結(jié)果
是
否
1.是否存在賬外經(jīng)營?
2.是否存在稅收上應(yīng)確認(rèn)收入而未確認(rèn)收入的情形?
3.稅前扣除的成本費(fèi)用是否真實(shí)并符合稅收規(guī)定?
4.享受的稅收優(yōu)惠是否符合條件并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)?
5.稅前扣除的資產(chǎn)損失是否符合條件并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)?
自查情況文字說明
自查后稅負(fù)仍明顯偏低的原因詳細(xì)說明
本單位所填報(bào)的各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,如有虛假,愿承擔(dān)法律責(zé)任。
法定代表人簽字:
年 月 日
納稅人公章:
經(jīng)辦人:
聯(lián)系電話:
備注:
1.納稅人應(yīng)對照自查項(xiàng)目認(rèn)真開展自查,并在自查結(jié)果是或否欄內(nèi)打“√”,如第3-5項(xiàng)自查項(xiàng)目當(dāng)年度未發(fā)生的,可在相應(yīng)的“是”欄內(nèi)注明“未發(fā)生”;
2.如需填報(bào)內(nèi)容較多,可另附紙張;
3.本表一式兩份,由法人、經(jīng)辦人簽字并加蓋公章后報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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