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內(nèi)審質(zhì)量體系審核總結(jié)報告

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內(nèi)審質(zhì)量體系審核總結(jié)報告

制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告

目的:范圍:

裁決檢討審核組長承認管理者代表審核依據(jù):報告日期:審核時間:報告編號:

受審部門審核組組長上次審核時間審核綜述:部門負責人審核組員年月日上次審核報告編號表單No.HS-13-00-05(A/0)航盛電子A4(210mm×297mm)內(nèi)部審核總結(jié)報告(續(xù)頁)審核報告編號:表單No.HS-13-00-05(A/0)航盛電子A4(210mm×297mm)

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內(nèi)部審核總結(jié)報告

審核目的:管理體系運作的符合性和有效性。審核范圍:AAAAAA等產(chǎn)品的設(shè)計與制造。審核依據(jù):ISO9001標準、公司管理手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期:201*.12.21-201*.12.28受審核部門:公司組織架構(gòu)圖下的所有部門。管理者代表:AA審核組長:BB審核員:一、審核過程綜述:本次內(nèi)部審核是公司外審后的第一次內(nèi)部審核,也是本年度計劃內(nèi)的第2次內(nèi)部審核。審核組按照《內(nèi)審審核管理程序》的相關(guān)要求,提前編制了《內(nèi)部審核實施計劃表》并提前一周發(fā)送至各相關(guān)部門。各審核小組接到審核實施計劃表后于審核前編制了各部門的《內(nèi)部審核檢查表》,按計劃在201*年10月11日上午召開了內(nèi)審首次會議,會議上對審核相關(guān)要求進行了明確,F(xiàn)場審核時審核組在各部門的配合下,按審核實施計劃安排,分別到部門、現(xiàn)場,采用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運行產(chǎn)生的記錄等方法,進行了抽樣調(diào)查和認真細致的檢查。審核組審核了包括生產(chǎn)中心、行政中心、營銷中心、財務(wù)中心等各有關(guān)職能部門,對審核發(fā)現(xiàn)的問題,與陪審人員進行溝通確認。經(jīng)過了1個多星期的內(nèi)審,在各審核員的辛苦努力下,積極配合,達到了預(yù)期的效果,概括來說有四點,即:提高了各部門對體系的認識、發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題明確了改進方向、了解了體系的整體運作情況同時提升了各審核員的審核水平。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是我們最大的收獲,這次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)78個問題點,其中11項書面不符合項報告,67項建議整改項。本次審核做得較好的地方有以下幾點:1、各部門文件管理工作;2、各部門的培訓(xùn)管理工作;3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作;4、標識和可追溯性的管理;5、各部門數(shù)據(jù)分析工作;6、各部門的持續(xù)改進工作。做得不足的地方有以下幾點:1.記錄的管理(主要表現(xiàn)為各部門記錄保管不善丟失、填寫不完整或不按要求填寫、沒有做記錄、主管審批記錄不到位等現(xiàn)象,此問題普遍存在,各部門在以后的工作中均應(yīng)重視。);2.生產(chǎn)設(shè)備的管理(主要表現(xiàn)為設(shè)備進廠沒有按規(guī)定的程序進行驗收,相關(guān)部門不能提供設(shè)備驗收單、設(shè)備滿足產(chǎn)品要求的能力是否得到驗證相關(guān)部門不能提供證據(jù);生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)不到位,如彩印部,沒有制定年度保養(yǎng)計劃且沒有實際保養(yǎng)實施記錄,日常保養(yǎng)也不到位;工程部沒有建立設(shè)備技術(shù)檔案,臺帳沒有及時更新。);3、生產(chǎn)過程的管理和控制(主要表現(xiàn)為:彩印部a.補貨申請單有些多次補貨的未寫明補貨;b.彩印部特殊過程印刷過程中部分工藝參數(shù)與作業(yè)標準不一致,部分沒有做記錄;水印部:水印部過程設(shè)備顯示的工藝參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)書不一致;裱褙部:不能提供作業(yè)過程的依據(jù)《品質(zhì)標準確認書》等。)4、201*.08外審問題點的驗證情況:201*.08外審共開出8項不符合項報告,其中有4條得到了徹底的解決,另有4條改善情況不夠理想,仍需進一步進行改善和驗證。對存在的不符合項審核員開具了相應(yīng)的不符合報告令各相關(guān)部門整改,建議整改項已郵件發(fā)送至各相關(guān)部門并限期在規(guī)定時間內(nèi)整改。二、不合格項統(tǒng)計與分析:針對本次審核發(fā)現(xiàn)的78條各類問題點,經(jīng)體系辦重新確認及合并等整理后,并發(fā)出不符合項報告11份,其分布情況如下:各部門不符合項報告統(tǒng)計表部門不符合0項數(shù)量110041100部門不符合0項數(shù)量本次內(nèi)審與之前兩次內(nèi)審結(jié)果對比:00010101審核時間總問題點項數(shù)不符合項報告數(shù)我們發(fā)現(xiàn)在審核員水平日趨提升的情況下,管理體系出現(xiàn)的問題點正逐步減少,這充分證明各部門對管理體系的運作還是重視的,管理體系在遵守它“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地持續(xù)改進,逐步走向完善,但與標準要求還有較大的差距。畢竟內(nèi)審工作時間緊、任務(wù)重,采取抽樣的形式,所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題,各部門還要再認真自我檢查一遍,看有沒有相類似的問題和其它未發(fā)現(xiàn)的問題,要注意舉一反三、全面整改。對本次內(nèi)審暴露出來的問題一定要抓緊時間整改,努力把工作做透、做實、做出成效來,對照體系文件將工作標準落實到整改上。三、對管理體系的評價:最高管理者能履行其承諾,各職能部門分工明確,重視并參與對管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動。公司管理體系文件的建立和實施,其符合性和有效性能滿足要求,各部門質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)各自業(yè)務(wù)的需求。但在本次內(nèi)審中仍發(fā)現(xiàn)一些存在的問題需要重點改善:1.糾正預(yù)防措施追蹤單不能正確地提出有效改善對策(例如:對策為,某員工罰款多少;或加強責任心,認真審核訂單;加強宣導(dǎo)之類等);2.補貨申請單不能正確地描述補貨原因;3.部分文件編寫不到位,導(dǎo)致實際操作與文件不一致。四、審核結(jié)論:通過本次內(nèi)審,我們認為公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001:201*標準的要求,管理手冊、程序文件大部分能夠得以有效的實施,審核組認為:目前我司的管理體系運作是符合和有效的,能夠滿足管理策劃的要求。今后將根據(jù)實際情況重新調(diào)整部分體系文件,使其更能夠結(jié)合到實際工作中并符合公司實際所需的質(zhì)量活動的開展。這次內(nèi)部審核,對我們是一次鞭策、一次促進,希望大家按照文件的具體要求,認真、及時地落實整改工作,抓緊完善管理體系及其運行,為確保管理體系有更快的提升奠定堅實的基礎(chǔ)!五、不符合項報告及審核報告分發(fā)對象:1、不符合項報告只分發(fā)至各不符合項相關(guān)部門,各責任部門經(jīng)理應(yīng)針對本部門所存在的不符合項通過分析原因并制定相應(yīng)的措施予以整改,加強文件的學(xué)習(xí)、理解和運用,對同類問題舉一反三,避免不符合現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生。2、審核總結(jié)報告分發(fā)至各部門經(jīng)理和各審核員。審批:審核:編制:

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