大中華酒店201*年元月份工作總結
元月份工作總結
本月天氣嚴寒地凍工作任務重,工程部圍繞著保安全生產(chǎn)、保
大型設備能耗供應、保金橋店如期開業(yè)等做了大量工作。下面將工作中好的和不足的方面,總結分析:一、工程維修方面
下月就要過年了為了讓酒店有個衛(wèi)生、安全、喜慶的環(huán)境,各部門加強了對設備設施檢查,挖出了很多問題,難題,本部門針對一系列問題列出計劃,解決了以下問題:
1、元月4日按照星級要求對二客房所有房間衛(wèi)生間安裝了冷熱水標志。
2、由于天氣冷今年的氣荒季節(jié)到來,燃氣壓力低于2.8千帕兩臺鍋爐無法同時啟動,部門及時啟動了兩套應急預案。將一臺氣鍋爐改油鍋爐同時啟動煤鍋爐,確保了空調(diào)、熱水供應。
3、對廚房的兩臺舊風機進行了保養(yǎng),更換了皮帶、電機軸承打油。4、對廚房的冰箱和灶芯、灶具進行了一次大修,解決了灶具火力小、灶芯漏氣等問題。
5、元月17日金橋店開業(yè)在即,部門抽出人員全力支持分店安裝燈具,要求在崗員工加班加點確保酒店正常運行。6、四樓
二、能耗對比表:水/噸大廚房小廚房客房鍋爐總表201*-1201*-1201*-12電/度109315612031201*0411371300338304423770456301941953337客房大堂小廚大廚餐飲房房951077409810電梯空調(diào)辦公室201*-1201*-11060040401230047209210693099601485084017070900148808401390096816201*152140001058201*-12121003920燃氣/立方201*-1201*-1201*-12
燃氣總表275371169927514燃氣分表14373105513396分析:根據(jù)以上數(shù)據(jù)來看上月和本月能耗大部分班組在下降,水:大小廚房節(jié)約300多噸,其他班組保持平衡。電:客房節(jié)約200多度;大堂因風水球開啟超出100多度;小廚房節(jié)約500多度;大廚房超出400多度;餐飲節(jié)約30多度;辦公區(qū)域超出90多度。燃氣:燃氣保持平衡只超出30立方。三、保安管理方面
本月安全工作比較平穩(wěn),沒有安全發(fā)生一起事故。每周例會強調(diào)的安全問題多能及時解決,工作中發(fā)生四起事故,都是客人與客人之間發(fā)生的碰車,保安發(fā)現(xiàn)及時并上報聯(lián)系雙方客人,酒店出面協(xié)調(diào)解決。餐飲高峰期過后還存在問題,要加強管理人員的監(jiān)管力度,提高員工的責任心。四、下月計劃
1、制定能耗分裝表的用量標準,按天出數(shù)字按月來考核各部各班組。在每周會上匯報每天的能耗數(shù)據(jù),提醒各部門、各班組加強節(jié)能降耗工作。
2、全力做好春節(jié)的安全保障工作
動力保安部201*-2-
擴展閱讀:201*年5月工作總結
楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
5月份前銷部工作總結
一、營業(yè)收入
本月營業(yè)總收入:108.17萬元;去年同期:95.52萬元;增幅:13.23%;
預算:95.41萬元;增幅:13.37%;
(一)5月份各分項指標完成情況分析單位:萬元日期201*年5月同期預算比較值增(減)幅數(shù)據(jù)分析:
已將早餐收入劃撥至餐廳;
總收入與預算比較,增加12.76萬元,本月各部門收入均達到預算目標,主要在于本
月勞動節(jié)(金屋公司)入住,帶動了酒店餐飲及康樂等部門的收入;其中客房收入較預算增加明顯,主要為本月“五一”勞動節(jié)房價的調(diào)整;
總收入108.1795.4112.7613.37%客房69.6058.33餐飲23.5823.21溫泉4.834.57康樂10.169.3011.2719.32%0.371.59%0.265.69%0.869.25%(二)各項收入數(shù)據(jù)對比表(與09年同期比較)單位:萬元日期201*年5月201*年同期比較值增(減)幅數(shù)據(jù)分析:
已將早餐收入劃撥至餐廳;
總收入與去年同期比較,增加12.65萬元,主要在于“五一”勞動節(jié)價格體系的調(diào)整;團隊消費,保證了餐飲和康樂收入的提高。旅行社本月合作單位逐漸增加;
總收入108.1795.5212.6513.23%客房69.6068.690.911.32%餐飲23.5813.4510.1375.32%溫泉4.836.6-1.77-26.82%康樂10.166.783.3849.85%(三)09年、10年5月份會議接待統(tǒng)計對比單位:萬元會議次數(shù)201*年4月份09年同期差異數(shù)說明:
201*年5月會議接待次數(shù):6次,09年同期為:5次,同比增加:1次。會議團隊房費收入:11.26萬元,09年同期為:9.16萬元,同比增加:2.1萬元
201*年5月會議場租費用收入:1.28萬元,09年同期為:0.96萬元,同比增加:0.32萬元5月份入住人數(shù):2332人單浴人數(shù):720人;09年同期入住人數(shù):2214人單浴人數(shù):863人
65會議團隊(房費)11.269.16總收入17.9312.3712.15.楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
(四)酒店各經(jīng)營部門收入所占比例201*年5月預算09年同期附圖表:
圖表分析
與預算比較:客房上升4%,餐飲下降2%,溫泉下降1%,康樂下降1%;與09年同期比較:餐飲上升8%,康樂上升2%,客房下降7%,溫泉下降3%;溫泉收入占比有所下降,主要是受更衣室的改造和停水等因素的影響;
六月銷售工作需要進一步加強對會議團隊的銷售,對餐廳推出特色菜品以及康樂推出各類
促銷活動積極宣傳促銷,保證經(jīng)營淡季客源。
餐飲14%
客房72%
溫泉7%康樂7%
09年同期各項收入所占比例
餐飲22%
客房65%
餐飲24%
客房61%
5月份各項收入所占比例溫泉4%5月份各項預算所占比例溫泉5%客房69.6058.33餐飲23.5823.21溫泉4.834.57康樂10.169.3068.6913.456.66.78康樂9%
康樂10%
二、客房收入及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
日期201*年5月09年同期比較值房費收入(萬元)出租房間數(shù)(間)平均房價(元)開房率65.7965.520.2712961126170566.45581.88-15.4345.55%35.48%10.07%楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
增(減)幅數(shù)據(jù)分析:
0.41%15.10%-2.65%28.38%與09年同期比較:房費收入、房間銷售數(shù)量、開房率均增加原因在于:做好了節(jié)假日
及周末、平日時段房態(tài)把控以及節(jié)假日價格體系的調(diào)整;
平均房價降低15.43元原因在于:本月接待旅行社逐漸增加,旅行社房價偏低;
三、客源渠道、客源區(qū)域分析(1)預訂次數(shù)比較
前臺散客預訂散客協(xié)議網(wǎng)絡旅行社團隊/會議會員卡集團公司104663329186124020406080100120
集團公司會員卡團隊/會議旅行社網(wǎng)絡協(xié)議預訂散客前臺散客5月份414-10128462418144292633342-9664917104762809年同期差異數(shù)數(shù)據(jù)分析:與09年同期比較:集團公司、協(xié)議單位預訂次數(shù)均有所減少,其余均有所增加,說明對協(xié)
議單位拜訪力度不夠,六月份應加強外聯(lián)銷售工作;
預訂增長次數(shù)最多為:前臺散客酒店加大廣告宣傳力度,酒店聲譽提高;
預定散客----酒店加大廣告宣傳力度,酒店聲譽提高,
預訂次數(shù)前列分別為:前臺散客、預訂散客、協(xié)議單位等充分說明了酒店10年5月份的
客源結構和渠道,受市場諸多因素影響,如何提高散客到店后的綜合消費收入仍是工作重點之一。
團隊楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
10年各類預定次數(shù)占比09年各類預定次數(shù)占比
圖表分析:
門市散客上升5個百分點在于廣告宣傳,酒店知名度的提高;散客預訂上升3個百分點在于廣告宣傳,預定系統(tǒng)完善;
旅行社預訂上升1個百分點在于淡季時段,旅行社房價偏低;
協(xié)議單位上升6個百分點在于加強外聯(lián)銷售工作,拓展客源市場網(wǎng)絡預訂持平
(2)預訂房間數(shù)比較(實際入住)
5月各類客源入住房間比較前臺散客預訂散客協(xié)議網(wǎng)絡旅行社團隊/會議會員卡集團公司02551201*0060080012816912510866667
協(xié)議預訂散客前臺散客集團公司會員卡團隊/會議旅行社網(wǎng)絡5月份5125128667661081251楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
09年同期69-182325969525142651141-33119615316差異數(shù)
圖表分析:
預訂散客增加6間在于廣告宣傳,預定系統(tǒng)完善團隊/會議增加69間客源結構發(fā)生變化,主要以團隊為住協(xié)議單位減少33間應加強外聯(lián)銷售工作,拓展客源市場門市散客增加16間酒店聲譽提高,散客增多;旅行社增加142間淡季旅行社價格體系的實惠;網(wǎng)絡訂房增加1間節(jié)假日及周末網(wǎng)絡訂房受到限制
附:5月份酒店車輛停放數(shù)據(jù)統(tǒng)計:
5月份住店車輛號牌地區(qū)分布圖
政府2%
---圖表分析:
成都67%
省內(nèi)11%
雅安16%
省外3%軍警1%
從上表及圖例看出,目前酒店主要客源仍是成都及周邊市場;雅安市場僅占16%,其中還包括因接待外地賓客而入住酒店;
加強成都及周邊地區(qū)的外聯(lián)銷售、廣告宣傳以及通過網(wǎng)絡營銷方式進行市場推廣仍是下季度工作重點。
三、“勞動節(jié)”經(jīng)營分析
日期201*年09年同期比較值增(減)幅總收入24.1924.010.180.75%客房16.3417.36-1.02-5.88%餐飲3.853.20.6520.31%溫泉2.222.46-0.24-9.76%康樂1.780.990.7979.80%說明:未劃撥早餐收入楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
數(shù)據(jù)分析:
總收入增加0.18萬元,主要原因在于餐飲、康樂收入較去年同期增加。
客房收入減少1.02萬元,溫泉收入減少0.24萬元,主要在于平均房價提高,開房率降低。餐廳收入增加0.65萬元,康樂收入增加0.79萬元,主要在于小假期間有團隊入住(金屋公司),
帶動了餐廳和康樂收入增長.日期201*年09年同期比較值房費收入(萬元)出租房間數(shù)(間)平均房價(元)開房率15.9116.97-1.06198222-24803.476043.491.24%100.00%-8.76%數(shù)據(jù)分析:房費收入、出租房間數(shù)減少的原因在于:小假中價格的提升,使得較多客人選擇附近價格較低的
酒店及農(nóng)家樂。
四、五月份主要工作回顧:
(一)銷售工作
加強了對應收帳款的催收;
進一步做好了勞動節(jié)、周末、平時時段和節(jié)日期間的接待工作,房間及價格的嚴格把控,
做到酒店客房最大化銷售;
旅行社201*年價格政策及協(xié)議簽訂(詢價52家、訂房業(yè)務18家);完成了團隊會議銷售、接待工作;續(xù)簽協(xié)議,拓展新協(xié)議單位。
(二)5月份營銷活動回顧
已完成工作:
1.完成酒店前后門LED燈光的制作及驗收;
2.繼續(xù)在全省旅行社內(nèi)部刊物--“520旅游快訊”上刊登酒店信息,對溫泉、茶療等產(chǎn)品進行宣傳、推廣;
3.更新酒店網(wǎng)站,全面介紹、推廣酒店產(chǎn)品。
效果評估:
通過以上市場推廣、宣傳,酒店知名度得到進一步提升。
加強了會議團隊的銷售,提升了酒店整體收入,與此同時,也暴露出酒店配套設施的不夠完善,客人反應最多的還是會議設施、服務,如會場會議桌,臺呢布顏色較深且顯臟、陳舊與楠水閣溫泉度假會議中心★★★★前廳銷售部
酒店檔次不相匹配等。
增強對網(wǎng)絡、旅行社的合作,讓其更好的增加淡季房間銷售。
五、業(yè)績持續(xù)性分析:
附:二季度經(jīng)營預算目標任務單位:萬元
六月總收入客房收入62.94餐飲收入22.52溫泉收入4.29康樂收入5.2094.95
6月份銷售工作:
進一步做好周末和平時時段的價格控制,對房間及價格的嚴格把控,尤其保證“端午節(jié)”
小假酒店客房最大化銷售;
加強對協(xié)議單位拜訪力度,對結帳快且較有消費實力單位贈送相應數(shù)量溫泉贈券,深入了
解單位動態(tài),爭取更多會議在酒店召開;
利用酒店現(xiàn)有的客史檔案,對成都市場及周邊地區(qū)的單位、企業(yè)等進行上門拜訪;制定針對淡季時段的促銷方案,加強與旅行社的合作。
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