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應(yīng)收賬款管理流程

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應(yīng)收賬款管理流程

應(yīng)收賬款管理流程

客戶(hù)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部1,審核合同,提單及財(cái)務(wù)開(kāi)票信息文件與記錄合同復(fù)印件提單財(cái)務(wù)開(kāi)票報(bào)表2,開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)應(yīng)收賬款發(fā)票3,編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告,賬齡報(bào)告應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)表賬齡表6,付款5,催收并控制后續(xù)發(fā)貨(見(jiàn)催款作業(yè)流程)電匯單據(jù)否4,檢查應(yīng)收收賬款是否按時(shí)付款銀行匯票銀行承兌匯票是7,入賬,沖減應(yīng)收賬款更新記錄8,總結(jié)應(yīng)收賬款情況,遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告月度應(yīng)收賬款報(bào)告結(jié)束文件流程圖描述

123財(cái)務(wù)部審核合同,提單和財(cái)務(wù)開(kāi)票報(bào)表上的數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告和賬齡報(bào)告財(cái)務(wù)部檢查客戶(hù)是否按合同規(guī)定按時(shí)付款,如果逾期,轉(zhuǎn)到5;如果正常付款,轉(zhuǎn)到7銷(xiāo)售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨客戶(hù)付款財(cái)務(wù)部收到付款入賬,沖減應(yīng)收賬款并更新記錄財(cái)務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告45678

銷(xiāo)售部催款作業(yè)流程

逾期欠款15天打印二級(jí)催款單檢查是否已發(fā)送逾期欠款打印催款單

停止發(fā)貨及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)反饋三次催款仍不付款催款次數(shù)二次以?xún)?nèi)否客戶(hù)付款是逾期欠款30天打印三級(jí)催款單否記錄原因是發(fā)出催款單并與客戶(hù)聯(lián)系結(jié)束協(xié)同財(cái)務(wù)部,行政辦清收編制:審核:批準(zhǔn):

附件:催款單

催款單

_______公司:

截至_____年__月31日,我公司帳面尚有貴公司欠款_____元(大寫(xiě)人民幣_(tái)____元整)。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定,貴公司應(yīng)當(dāng)在_____年__月__日之前支付上述款項(xiàng),但我公司至今仍未受到該筆款項(xiàng)。因此,特請(qǐng)貴公司能夠在近期內(nèi)及時(shí)向我公司支付上述款項(xiàng)。

此致

公司(印章)

_____年___月___日

二級(jí)催款單

_______公司:

截至_____年__月31日,我公司帳面尚有貴公司欠款_____元(大寫(xiě)人民幣_(tái)____元整)。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定,貴公司應(yīng)當(dāng)在_____年__月__日之前支付上述款項(xiàng),以上款項(xiàng)我們已經(jīng)提醒過(guò)貴司付款,但是截至年月日,我們?nèi)晕词盏劫F司的付款,希望貴司能在天內(nèi)安排付款。

如有其他原因請(qǐng)即書(shū)面回復(fù),謝謝!

此致

公司(印章)

_____年___月___日

三級(jí)催款單

_______公司:

截至_____年__月31日,我公司帳面尚有貴公司欠款_____元(大寫(xiě)人民幣_(tái)____元整)。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定,貴公司應(yīng)當(dāng)在_____年__月__日之前支付上述款項(xiàng),鑒于貴司以上款項(xiàng)經(jīng)多次催收仍不能正常安排付款,我司將暫時(shí)停止與貴司的所有交易,請(qǐng)務(wù)必及時(shí)安排付款。我們保留隨時(shí)向法院提請(qǐng)?jiān)V訟的權(quán)利。

特此通知,謝謝!此致

公司(印章)

_____年___月___日

擴(kuò)展閱讀:應(yīng)收賬款管理流程

XX有限公司《應(yīng)收賬款管理流程》文件編號(hào):版本:A發(fā)文號(hào):生效日期:制定:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:文件更改頁(yè)

文件編號(hào):項(xiàng)次更改內(nèi)容更改方式更改時(shí)間更改者備注應(yīng)收賬款管理流程流程

一、【管理目的】

為加強(qiáng)公司對(duì)應(yīng)收賬款的全面管理,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整核算應(yīng)收款項(xiàng),加速資金周轉(zhuǎn)和貨款回籠,減少壞賬損失,規(guī)范公司業(yè)務(wù)處理,特制定本管理流程;

應(yīng)收款項(xiàng)處置符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。

二、【運(yùn)作控制要點(diǎn)】

銷(xiāo)售收款與發(fā)票開(kāi)具。財(cái)會(huì)部門(mén)依據(jù)銷(xiāo)售合同、發(fā)貨單據(jù)等確認(rèn)收入,及時(shí)收取款項(xiàng)(通過(guò)金稅系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票)并作賬務(wù)處理。銷(xiāo)售收款應(yīng)當(dāng)通過(guò)企業(yè)核定的賬戶(hù)進(jìn)行結(jié)算;

賒銷(xiāo)款的監(jiān)控。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)建立賒銷(xiāo)管理臺(tái)賬,及時(shí)與財(cái)會(huì)部門(mén)核對(duì)款項(xiàng)到賬情況,會(huì)同財(cái)會(huì)部門(mén)及時(shí)監(jiān)控賒銷(xiāo)回款,結(jié)清賒銷(xiāo)事項(xiàng)。財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)對(duì)逾期欠款及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)提出預(yù)警;

欠款催收。對(duì)逾期欠款,銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)會(huì)同財(cái)會(huì)部門(mén)制訂相應(yīng)措施,落實(shí)催收責(zé)任,及時(shí)催收。

三、【部門(mén)權(quán)責(zé)】

負(fù)責(zé)部門(mén):財(cái)務(wù)部,

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核算和確認(rèn);

2、負(fù)責(zé)保管銷(xiāo)售合同文本,督促收集對(duì)賬文件,回復(fù)客戶(hù)對(duì)賬和查詢(xún);3、建立和登記應(yīng)收款合同臺(tái)賬,開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

4、核對(duì)應(yīng)收賬款,編制應(yīng)收賬款計(jì)劃,督促和檢查應(yīng)收應(yīng)收賬款計(jì)劃的完成情況。。

連責(zé)部門(mén):銷(xiāo)售部門(mén),

1、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的信用進(jìn)行管理;

2、辦理銷(xiāo)售合同及有關(guān)對(duì)賬文件的審核審批手續(xù)和文本交接;3、辦理開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票申請(qǐng)的審核、發(fā)票簽收等;

4、建立和登記應(yīng)收款合同臺(tái)賬,按月與財(cái)務(wù)部應(yīng)收款合同臺(tái)賬和會(huì)計(jì)賬核對(duì);5、核對(duì)《應(yīng)收賬款計(jì)劃表》,落實(shí)和督促完成計(jì)劃。

配合部門(mén):公司高層領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)賒銷(xiāo)款項(xiàng)的審核,批準(zhǔn)賒銷(xiāo)款信用額度、回款時(shí)間等工作。監(jiān)督部門(mén):總經(jīng)理辦公室,負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款產(chǎn)生過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)督工作。

四、【支持文件】

●應(yīng)收賬款管理流程●成品出庫(kù)流程

五、【引用文件】

●無(wú)

文件編號(hào):版本:A日期:頁(yè)數(shù):3-六、【流程圖示】

應(yīng)收帳款管理流程客戶(hù)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部管理高層、相關(guān)部門(mén)開(kāi)始簽訂銷(xiāo)售合同審批銷(xiāo)售合同建立付款是是否先收款后發(fā)貨否登記銷(xiāo)售臺(tái)帳、開(kāi)票并進(jìn)行帳務(wù)處理成品出庫(kù)流程應(yīng)收款項(xiàng)管理進(jìn)行應(yīng)收賬款分析報(bào)表匯總應(yīng)收賬款賬齡分析業(yè)務(wù)經(jīng)辦人催款完成結(jié)算催收欠款完成結(jié)算帳務(wù)處理

文件編號(hào):版本:A日期:頁(yè)數(shù):3-七、【流程說(shuō)明】

序號(hào)流程步驟工作內(nèi)容及要求1、銷(xiāo)售部應(yīng)建立客戶(hù)檔案,做好客戶(hù)的資信調(diào)查,為信用評(píng)價(jià)提供完整的科學(xué)的依據(jù)。主要調(diào)查客戶(hù)的品質(zhì)、能力、資產(chǎn)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)等要素,并進(jìn)行綜合信用等級(jí)評(píng)價(jià)。2、按規(guī)定流程辦理合同審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)合同約定的結(jié)算金額、結(jié)算方式、收款和開(kāi)票約定、違約責(zé)任等條款要認(rèn)真審核,嚴(yán)格把關(guān)。1、財(cái)務(wù)部審核合同、發(fā)貨單及做銷(xiāo)售臺(tái)帳報(bào)表;應(yīng)收款2、財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款,做憑證記帳;成本會(huì)計(jì)銷(xiāo)售臺(tái)帳報(bào)表輸入總帳系統(tǒng)銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人輸出(記錄、報(bào)表及文件)銷(xiāo)售銷(xiāo)售合同一合同建立二項(xiàng)管理3、客戶(hù)付款,財(cái)務(wù)部收到付款入賬,沖減應(yīng)收賬款并更新記錄;4、財(cái)務(wù)部門(mén)組織業(yè)務(wù)部門(mén)每月與外部單位或個(gè)人對(duì)賬賬齡分析財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)、賬齡報(bào)表三財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售臺(tái)帳報(bào)表四催收欠款財(cái)務(wù)部檢查客戶(hù)是否按合同規(guī)定按時(shí)付款,如果逾期,轉(zhuǎn)銷(xiāo)售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨維護(hù)等銷(xiāo)售臺(tái)帳報(bào)表五完成結(jié)算結(jié)算完成帳務(wù)處理銷(xiāo)售臺(tái)帳報(bào)表輸入總帳系統(tǒng)八、【主要涉及文檔/信息流程】

文檔名稱(chēng)編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售臺(tái)帳報(bào)表銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部合同數(shù)據(jù)銷(xiāo)售有關(guān)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)銷(xiāo)售秘書(shū)成本會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部隨時(shí)每月5日前隨時(shí)文件編號(hào):版本:A日期:頁(yè)數(shù):3-

友情提示:本文中關(guān)于《應(yīng)收賬款管理流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,應(yīng)收賬款管理流程:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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