預算執(zhí)行情況自查報告
預算執(zhí)行情況自查報告
富強中心校
二○一三年五月二十八日
預算執(zhí)行情況自查報告
為了進一步規(guī)范財務行為,強化學校財務管理,嚴肅財經紀律,規(guī)范預算執(zhí)行情況,深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》,促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)財政局《關于開展201*年上半年部門預算執(zhí)行情況調查工作的通知》文件精神,現(xiàn)對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結如下:
一、自查時間:5月20日5月31日二、自查工作領導小組組長:劉恩明組員:王曉麗杜靜三、自查內容:
1.根據(jù)綏財發(fā)【201*】11號文件。2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經費使用合理,接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經費,我校能夠按支出執(zhí)行。6.我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。7.能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。8.公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,
全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,進一步規(guī)范財務預算管理,完善財務工作。
3富強中心校201*年5月28日
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XXX管理局
201*年預算執(zhí)行情況自查報告
XXX管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求,并通過認真學習(審函[201*]140號)《審計署關于中央部門對201*年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結合單位的實際情況,成立了由XXX局長為組長和財務人員組成的自查小組,對201*年預算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、預算編制執(zhí)行情況
通過自查,我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定,預算編制數(shù)據(jù)準確,無隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金
虛報項目,擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,
和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了?顚S谩
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支
非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不
善,資產流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領會和貫通,及時掌握其精神實質,以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務管理工作做的更好。
XXX管理局
二OO六年十月十八日
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