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電力安全檢查

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電力安全檢查

××縣人民政府

關于電力安全生產隱患排查治理

大會戰(zhàn)工作情況的匯報

市督查組:

為了做好今冬明春電力安全生產隱患排查治理工作,有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生,確保全縣電力安全生產平衡平穩(wěn)運行,我縣按照市經信發(fā)[201*]283號通知和實施方案要求,結合安全生產實際情況,及時制定下達《汾西縣今冬明春電力安全隱患排查治理大會戰(zhàn)實施方案》,成立以商信局局長、安監(jiān)局局長、供電公司經理為組長的電力安全隱患排查治理工作領導組,立足“治大隱患、防大事故”,以隱患排查治理為手段,全方位開展電力安全生產隱患排查治理工作,落實安全責任,強化安全意識、責任意識、風險意識,遏制電力事故發(fā)生,保障全縣今冬明春電力安全生產狀況的持續(xù)穩(wěn)定。通過這一階段排查整治,取得了初步成效,現將有關情況匯報如下:

一、提高認識,強化領導,切實加強對大會戰(zhàn)工作的組織領導

電力安全生產隱患排查治理是保障企業(yè)安全生產的一項重要活動,我們充分認識電力隱患排查治理專項活動對維護我縣安全生產穩(wěn)定局面具有的重大意義,高度重視此項工

作的開展,嚴格按照市經信委工作要求,落實規(guī)章制度,完善組織機構,制定工作方案。成立以商信局局長、安監(jiān)局局長、供電公司經理局長為組長的安全隱患排查治理專項行動領導組,下發(fā)了《汾西縣今冬明春電力安全隱患排查治理大會戰(zhàn)實施方案》,從電網安全隱患、管理性違章、供電安全和供電服務隱患、重大設備隱患、基建安全隱患五個方面出發(fā),全方位開展安全隱患排查。強化各級領導責任,強調各單位部門主要負責人要親自抓、負總責,分管領導具體抓、協調指揮,層層分解安全責任,層層傳遞安全壓力。把安全隱患排查和安全責任落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位和每個責任人。

二、落實責任,強化措施,確保隱患排查治理工作有序開展

按照“誰主管、誰負責,誰實施、誰負責”的原則,逐級落實隱患排查責任,各單位各部門各司其職,在各自的職責范圍內將電力安全生產隱患排查治理作為近期安全生產工作的中心和主線,結合正在開展的冬季安全大檢查,認真落實“以防為主、防治結合”的原則,開展安全隱患排查。將生產系統的安全隱患排查治理作為大會戰(zhàn)的工作重點,并將責任落實到股室每個人,進一步深入專項排查行動,包括梳理安全生產管理各項規(guī)章則制度,加強設備的技術監(jiān)督工作,按照設備評價要求,開展設備缺陷檢查、評價,羅列缺

陷設備清單,制定設備缺陷整治計劃,全面開展典型操作規(guī)范化、標準化檢查整改,認真做好變電站所用電系統的隱患排查。要求所有參建單位與監(jiān)理單位每周開展隱患分析排查與安全風險識別與預控工作,形成一周一分析總結、一周一匯報的工作機制,根據重大危險源分析結果,對工程建設中的重大危險因素加強跟蹤處理,在安全工作中重點做好合理安排施工,減少交叉作業(yè),嚴格執(zhí)行安全施工作業(yè)制度,增加安全設施和現場監(jiān)護;加強對分包單位的安全管理,嚴格按規(guī)定簽訂分包合同、安全協議。強化施工用電,從各自的部門職能實際出發(fā),開展各自領域的安全隱患排查治理。三、邊查邊整,抓好落實,確保安全隱患治理工作取得實效

我縣將此次電力安全生產隱患排查治理大會戰(zhàn)總體分為四個階段,即部署動員階段、隱患排查階段、安全督查階段、集中總結階段。部署動員階段主要抓思想教育,隱患排查階段主要抓責任落實,安全督查階段主要以機動式抽查為主,集中總結階段主要抓經驗交流推廣。這四個階段各有側重,環(huán)環(huán)相扣。重點圍繞對安全管理、電網安全、供電安全和供電服務、重大設備、基建安全、信息安全以及反違章情況等方面開展。

此次隱患排查專項行動到目前為止共排查隱患11處,我們將這些排查出的隱患進行統一歸納和分類,由商信局牽頭

專門下文予以整改,由供電公司負責驗收、銷號,如果限期完不成整改任務的用戶,將采取相應的措施。

四、廣泛宣傳,強化監(jiān)督,為充分發(fā)揮輿論宣傳和監(jiān)督管理的作用

在安全隱患排查治理行動中,我縣在電視臺開辟了安全隱患排查治理專欄,廣泛宣傳大會戰(zhàn)的重要意義,及時發(fā)布安全隱患排查大會戰(zhàn)最新動態(tài),并利用12.4法制宣傳月活動在縣城、社區(qū)、廠礦企業(yè)等廣泛開展電力法和安全用電知識,形成良好的輿論宣傳氛圍。在這次安全隱患排查治理行動中,我們強化安全隱患排查治理的監(jiān)督管理,成立以商信局領導為首的安全隱患排查治理督察組,監(jiān)督、指導、檢查各單位部門安全隱患排查治理行動的落實情況,開展不定時地檢查和明察暗訪活動,督促安全隱患排查工作切實開展。五、下階段的工作安排

目前,我縣的電力安全生產隱患排查治理工作正處于全面深入地進行中,安全隱患排查取得初步成效,但距全面奪取電力安全生產隱患排查治理的勝利,尚任重而道遠。下一階段除了對已排查發(fā)現的安全隱患,制定了整改計劃,落實了整改措施,加大整改力度外,將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行相關會議精神和文件要求,接受市安全隱患排查治理專項行動督察組的監(jiān)督指導,進一步鞏固隱患排查專項活動成果,建立健全隱患排查治理的長效機制,強化全縣的安全意

識、責任意識、風險意識,提高我縣安全生產管理水平,維護全縣安全生產穩(wěn)定局面。

1、對隱患排查治理工作進行階段總結,組織各單位部門廣泛的相互學習交流,積極推廣其中的好經驗、好方法。2、繼續(xù)結合冬季安全大檢查,深入開展安全隱患排查治理活動;把安全隱患排查治理作為有效防范安全生產事故的一項重要基礎性工作,積極結合隱患排查發(fā)現問題的整改,總結經驗教訓,強化措施落實,努力實現安全生產工作的可控、在控、能控。

3、積極建立健全安全隱患排查管理體系,結合冬季安全大檢查、安全性評價工作、安全風險評估等活動,將隱患排查工作做到經;、制度化,持之以恒地抓下去。4、加強設備技術改造,強化安全基礎管理,深入開展安全專項整治,大力開展教育培訓和用電安全宣傳,全面做好各項安全生產工作,堅決防止電力安全事故的發(fā)生,確保我縣安全生產保持穩(wěn)定。

二0一二年元月九日

擴展閱讀:某電力公司安全檢查表

第一部分安全管理

序號11.1評價項目安全管理安全目標標準分115040查閱企業(yè)制定的安全目標、保證措施和實施情況記錄,查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產目標責任書”文本,抽查四個車間和四個班組查證方法(1)企業(yè)未制定年度安全目標(2)企業(yè)未制定安全目標的保證措施(3)企業(yè)未與車間簽訂“安全生產目標責任書”(4)企業(yè)與車間簽訂的“安全生產目標責任書”沒有明確雙方責任及獎懲兌現辦法(5)企業(yè)安全目標保證措施缺乏針對性,無法檢查考核(6)車間未制定年度安全目標(7)車間未制定安全目標的保證措施(8)車間未與班組簽訂“安全生產目標責任書”(9)車間與班組簽訂的“安全生產目標責任書”沒有明確雙方責任(10)車間安全目標保證措施缺乏針對性,無法檢查考核(11)班組未制訂年度安全目標(12)班組未制定安全目標的保證措施(13)班組安全目標保證措施缺乏針對性,無法檢查考核(14)班組未與職工個人簽訂“安全生產目標責任書”(15)班組與個人簽訂的“安全生產目標責任書”沒有明確雙方責任及獎懲兌現辦法

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扣分條款扣分標準403010/部門53010/車間8/車間5/班2855555查評依據《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)序號1.21.2.1評價項目責任制安全責任制的制定標準分201*0查閱企業(yè)責任制文本查證方法(1)企業(yè)未制定安全生產責任制(2)責任制制定有漏崗現象(3)責任制沒有體現干什么工作負什么責任1.2.2安全責任制的落實16030扣分條款扣分標準405/個1010101051010105510101.《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)2.《電力企業(yè)各級領導人員安全生產職責規(guī)定》(1996)《安全生產工作規(guī)定》、《安全生產工作獎懲規(guī)定(中國華電生[201*]620號)查評依據1.2.2.1企業(yè)安全生產第一責任者查閱安全文件,查閱安全(1)企業(yè)安全第一責任者不能親自批閱上級安全文件例會記錄,查閱“兩措”(2)不能按規(guī)定親自主持召開月度安全分析例會計劃(3)不能確保安全生產措施費用的落實(4)不能按照規(guī)定配備合格的安監(jiān)人員1.2.2.2車間安全第一責任者20查閱安全文件,查閱安全分析會記錄,查閱“兩措”計劃,查閱班組安全活動記錄,查閱安全大檢查及不安全事件資料(1)車間安全第一責任者不能親自閱讀上級安全文件,沒有按上級批閱組織貫徹落實(2)車間安全第一責任者不能親自主持召開本部門月度安全分析例會(3)車間領導不組織制定本部門“兩措”計劃,并落實廠部下發(fā)的“兩措”(4)車間領導沒有按規(guī)定參加班組安全活動(5)車間領導不能組織“三措”的制定和落實(6)不能按時組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動(7)不組織調查分析本車間發(fā)生的事故、異常等不安全事件序號評價項目標準分20查證方法扣分條款扣分標準201*10101510105分/次101010101010《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)查評依據1.2.2.3班組長查閱班組日志,查閱危險(1)班長不能按照規(guī)定組織召開班前會、班后會,進行“交點分析記錄,查閱“兩措”清工作任務,交清安全措施”計劃,查班組安全活動記錄,查閱安全大檢查資料(2)班長不組織進行危險點分析和相應防范措施的制定(3)班長不親自主持召開安全日活動1.2.2.4生產副職(總工程師)30查閱有關文件、規(guī)程(1)不能每年審批工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人以及單獨巡視高壓設備人員名單(2)不能及時組織事故調查分析,制定防范措施并組織貫徹落實(3)不能組織制定、審查“兩措”計劃,并對執(zhí)行情況進行檢查(4)不能及時組織制定、修改現場運行、檢修規(guī)程(5)不能每月至少參加一個班組的安全活動1.2.2.5保證體系(生技部、運行分場、檢修公司、車間)30查閱有關文件、制度和記錄(1)未制定“反措”計劃,并分解到月度工作計劃中落實,并按季進行總結(2)不能及時組織設備異常運行的分析,提出改進預防措施(3)不能參與事故調查和防范措施的落實(4)不能及時組織制定、修改運行、檢修規(guī)程和生產管理制度,并每年公布一次有效規(guī)程、制度(5)重要項目、非標準項目未制定標準措施或不完善(6)每月不能對“兩票”進行抽查、考核

序號評價項目標準分30查證方法查閱有關文件、制度和記錄扣分條款(1)未組織編制“安措”計劃(2)不對“安措”計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,并按季進行總結(3)不參與“反措”計劃的編制審查(4)車間安全員不能每月對100%的班組安全活動記錄進行抽查,并提出評價和改進意見(5)不能堅持落實事故調查“四不放過”原則(6)不能每月對“兩票”進行抽查考核(7)不能按時組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動(8)不能監(jiān)督安全檢查整改措施計劃閉環(huán)管理(9)不能每年公布工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人以及單獨巡視高壓設備人員名單(10)不對安全工器具、起重機具、登高用具、廠內運輸設備的定期檢測、試驗工作進行重點監(jiān)督和檢查1.3安全監(jiān)督機構20查閱有關文件、記錄(1)安監(jiān)人員配置不符合規(guī)定要求(2)安監(jiān)部門不是由安全第一責任人主管(3)安監(jiān)人員素質不符合要求(4)生產車間未配專職安監(jiān)人員(5)不能每月組織召開一次安全網會(6)不能每年公布安全網人員名單(7)安監(jiān)人員沒有經過培訓,不能持證上崗(8)不能組織每月召開一次安全分析會-4-

扣分標準10551010105551010510105510查評依據《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)1.2.2.6監(jiān)督體系《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)序號1.4評價項目規(guī)程制度標準分50查證方法查閱企業(yè)提供的安全文件扣分條款(1)車間、班組配備規(guī)程制度的清單,實際配備與清單不符(2)沒有根據上級安全生產文件及時制定實施細則(3)生產技術規(guī)程制度不齊全(4)沒有按照《安全生產工作規(guī)定》現場規(guī)程進行復查、修訂(5)不能每年初書面公布繼續(xù)有效的規(guī)程制度(6)規(guī)程、制度的補充修訂未履行審批程序1.5兩票三制80查閱制度文本,抽查兩個車間四個班組(1)沒有制定“兩票”實施細則(2)沒有制定設備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度,制度執(zhí)行情況記錄不符合要求(3)車間沒有對“兩票”合格率進行審查統計(4)檢修工作沒有進行危險點分析和制定相應的防范措施1.6“兩措”40查閱“兩措”計劃及大小修工程計劃(1)“兩措”計劃沒有列入大修技改工程計劃,不能做到資金、人力、設備材料三落實(2)不能按季、年對“兩措”執(zhí)行情況進行分析統計、總結(3)“兩措”計劃不能分解列入月度計劃(4)“兩措”計劃沒有按《安全生產工作規(guī)定》的依據編制1.71.7.1教育培訓培訓計劃1201*查閱廠、車間、班組培訓文件、計劃文本和分解修訂資料(1)未制定年度安全教育培訓計劃(廠、車間、班組)扣分標準201*201*1010505020/車間10/次302020201*1.《電業(yè)生產人員培訓制度》(1981)2.《關于建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見》(1995)《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)查評依據《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)(2)年度培訓計劃未按月或季度進行分解5序號1.7.2評價項目新員工入廠教育標準分20查證方法扣分條款扣分標準201*20查評依據1.《電業(yè)生產人員培訓制度》(1981)2.《關于建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見》(1995)1.《電業(yè)生產人員培訓制度》(1981)202.《關于建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見》(1995)1.《電業(yè)生產人員培訓制度》(1981)2.《關于建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見》(1995)查閱新員工入廠教育的(1)未進行三級安全教育有關培訓計劃、考試資料(2)三級安全教育執(zhí)行不嚴格(3)未對實習人員、代培人員、臨時工進行三級安全教育1.7.3新員工上崗培訓20抽查二個檢修車間、一個運行車間新員工上崗的培訓計劃、考試資料運行、檢修、特種設備作業(yè)人員未經專業(yè)培訓合格即上崗1.7.4在崗生產人員培訓45檢查二個檢修車間、一個運行車間有關的培訓計劃和考試資料,抽查4個班組現場考問、技術問答、反事故演習、事故預想等現場培訓情況,并進行現場考問(1)在崗生產人員未定期進行有針對性的現場考問、技術問答、反事故演習、事故預想等現場培訓(2)現場考問、技術問答中無安全方面的內容(3)離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的運行人員、檢修維護人員重新上崗前未經跟班實習和安全考試合格(4)生產人員調換崗位未經適應新崗位的安全技術培訓和考試合格(5)生產人員未全部掌握觸電現場急救方法、消防器材使用方法,未每年進行1次現場急救、消防演練10105/人5/人201*/人10/人對照事故通報、違章通報抽查查閱有關的培訓計劃和考試資料事故責任者、違章者再次上崗前未進行規(guī)程制度培訓、現場實習和考試合格新聘任的生產領導人員未經有關安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責的學習考試-6-

序號1.7.5評價項目定期安全教育培訓標準分25查證方法查閱有關活動計劃和培訓考試資料,抽查兩個車間的大修前安全考試資料扣分條款(1)未開展冬季安全培訓活動、安全生產月活動(2)冬訓工作、安全生產月活動無相應的計劃和明確的培訓內容(3)冬訓期間未對生產管理人員和一線生產人員進行考試(4)未按安全生產月活動計劃開展各項安全宣傳教育活動(5)冬訓及安全月結束后未進行總結1.8例行工作350150查閱有關文件和記錄(1)不能按時組織開展季節(jié)性安全大檢查(2)安全大檢查不能落實班組自查、車間復查、廠部抽查的要求(3)沒有制定安全檢查表,不能按檢查表逐項落實(4)廠、車間、班組不能逐級制定安全大檢查整改措施、計劃(5)整改措施計劃不能實現閉環(huán)管理(6)安全大檢查沒有總結1.8.2安全例會40查閱制度、記錄(1)沒有制定安全分析例會制度(2)廠、車間不能每月召開一次安全分析例會(3)安全分析例會沒有紀要,或有紀有但沒有發(fā)給有關車間班組學習(4)安全分析例會要求制定的措施沒有得到落實1.8.3班前會、班后會50查閱班組工作日志抽查二個檢修車間、一個運行車間的6個班組(1)不召開班前會和班后會,或沒有記錄(2)班前會沒有做到“兩交清”、交待任務和安全措施(3)班后會未總結安全情況-7-

扣分標準15/項10/項1555/項502050505/條10204020201*/班5/項5/班查評依據1.《電業(yè)生產人員培訓制度》(1981)2.《關于建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見》(1995)《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)1.8.1安全專項檢查《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)序號1.8.4評價項目班組安全活動標準分60查證方法扣分條款扣分標準5/班5/班155/人次5/次5/次3020302030205/種15103010/次5/項5/次10/次《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)和《中華人民共和國安全生產法》1.《電業(yè)生產事故調查規(guī)程》(201*)2.《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)第八條《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)查評依據《安全生產工作規(guī)定》(中國華電生[201*]620號)查閱班組安全活動記錄,(1)不能保證每周或每個輪值兩小時的安全活動時間抽查四個車間,6個班組(2)沒有按照安監(jiān)部、車間要求學習的內容組織學習(3)廠、車間沒有提前一天布置學習內容(4)各級領導沒有按照規(guī)定參加班組安全活動(5)車間領導、安全員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動記錄,并提出評價意見和要求(6)安監(jiān)人員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動記錄,并提出評價意見和要求1.8.5安全監(jiān)督網例會月報簡報20查閱例會記錄(1)不能每月召開一次安全網例會(2)安全網例會沒有記錄1.8.630查閱月報、簡報(1)不能做到每月出版一期安全簡報(2)不能及時轉發(fā)上級的安全周報、通報、簡報(3)對廠里發(fā)生的不安全事件不能及時分析、通報(4)未按時向上級主管部門報出日常報表和停機匯報1.9應急預案30查閱制定的應急預案文本和定期演練、培訓計劃、有關記錄(1)應急預案不全面:防汛、地震、人身傷亡事故、設備事故、火災事故、黑啟動方案等(2)應急預案內容不符合規(guī)定和實際情況(3)未對應急預案進行定期培訓、演練1.10事故調查分析30查閱當年發(fā)生的各類事故、不安全情況,檢查“四不放過”落實情況(1)未對事故原因進行分析(2)原因分析不清楚(3)未對深層次的原因(即原因的原因)進行分析(4)未對責任人員進行處理(5)未根據原因分析制定整改措施第三部分勞動安全和作業(yè)環(huán)境

序號33.13.1.1評價項目勞動安全和作業(yè)環(huán)境勞動安全電氣安全標準分12807002206015檢查運行和檢修各2個班組,按照清冊全數查評查證方法(1)班組、現場無清冊,清冊同實際不符(2)無試驗合格證或超過有效期使用(3)現場放置的工器具中有報廢品(4)驗電器的自檢功能不正常(5)存放、放置混亂(6)絕緣手套漏氣、有機械損傷、絕緣靴老化(7)絕緣部分表面有裂紋、破損或污跡(8)存在其他一般問題(2)攜帶型短路接地線15抽查運行部門及兩個班組,檢查現場接地線使用情況(1)班組、現場無清冊,清冊與實際不符(2)無試驗合格證、超過有效期使用(3)編號不齊全、不清晰(4)存放位置與編號不對應(5)使用中的接地線模擬圖板標示、工作票(操作票)、裝設地點三處編號不一致(6)接地線絕緣部分表面有裂紋、破損(7)接地線未進行短路容量計算-9-

扣分條款扣分標準15151515151010315151510105/條5/條查評依據3.1.1.1電氣安全用具(1)絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器序號評價項目標準分查證方法扣分條款(8)現場使用接地線與接地容量不符(9)攜帶型接地線導線、線卡、連接部分不牢固、導線斷股、螺絲松動(10)存在其他一般問題(3)運行人員使用安全用具(4)電氣安全用具購置(5)電氣安全用具定期檢查和試驗3.1.1.2手持電動工具(1)手持電動工具(手電鉆、手砂輪等)10現場抽查考問5名運行人員(1)不完全掌握(2)現場發(fā)現不按規(guī)定使用或使用方法不正確扣分標準加扣103/處32/人105/件1055/班5/臺5/臺5/班5/臺54/處3/臺3/臺查評依據《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》(國電發(fā)[201*]589號)17.1條1010抽查一個部門電氣安全用購置的電氣安全用具沒有三證具的廠空合格證、制造廠有許可證、驗收合格證抽查兩個班組定期檢查(1)沒有有關定期檢查和試驗制度和試驗記錄(2)檢查試驗無記錄或記錄不全抽查不同部門的四個班組,按清冊全數查評(1)班組無清冊,清冊與實際不符(2)無試驗合格證,超過有效期使用(3)無試驗記錄(報告)(4)沒有借用、檢查的技術檔案或清冊(5)機械防護部分不完整(6)沒有規(guī)范的存放點(7)保護接地(零)連接不正確、不牢固、不可靠(8)電源線未使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線。未按I類工具:單相設備采用三芯電纜,三相設備采用四芯電纜(9)外殼及手柄有裂紋、破損4020

序號(2)手持電動工具安全操作規(guī)程(3)有關人員掌握手持電動工具正確使用方法3.1.1.3移動式電動工具(1)抽水泵、砂輪鋸、空壓機、切割機等評價項目標準分10抽查兩個部門、班組制度文本查證方法扣分條款(10)插頭、電源線不完整、有破損(11)存在其他一般問題無根據GB3787-93《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程》制定本單位手持電動工具安全操作規(guī)程(1)不完全掌握(2)現場發(fā)現不正確使用3010扣分標準2/臺3《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程》(GB3787-1993)第4條查評依據1010現場考問不少于5人2/人1010555554/臺3/臺3/臺2/臺3檢查四個有關部門、班組(1)清冊編號與實際不符(2)無試驗合格證,超過有效期使用(3)無試驗記錄(4)沒有借用、檢查的技術檔案或清冊(5)機械防護部分不完整(6)無規(guī)范的存放點(7)保護接地(零)連接不正確、不牢固、不可靠(8)外殼及手柄有裂紋、破損(9)電源線未使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線。未按I類工具:單相設備采用三芯電纜,三相設備采用四芯電纜(10)插頭、電源線不完整、有破損(11)存在其他一般問題-11-

序號評價項目(2)移動式電動工具安全操作規(guī)程(3)有關人員對移動式電動工具正確使用方法的掌握標準分10查證方法抽查兩個部門、班組制度文本現場考問工作人員3人以上扣分條款無隨機同行的本單位制定的安全操作規(guī)程105105555《漏電保護器安裝和運行》GB13955-92《漏電保護器安裝和運行》GB13955-925.1、5.5、5.6條《漏電保護器安裝和運行》GB13955-924.5、4.6條扣分標準查評依據10(1)不完全掌握(2)現場發(fā)現不正確使用3.1.1.4漏電保護器(1)漏電保護器的制度3010檢查有關部門或班組制度文本(1)無GB13955-92《漏電保護器安裝和運行》標準(2)未制定本單位漏電保護器現場安裝和使用管理規(guī)定(3)漏電保護器運行參數選擇不符合要求(4)漏電保護器沒有國家認證標志(1)屬于I類的電氣設備及手持式電動工具、安裝在潮濕或強腐蝕性等環(huán)境惡劣場所的電器設備、暫設臨時用電的電器設備、生產辦公樓等房間內插座回路、安裝在水中的供電線路和設備沒有安裝漏電保護器(2)用于消防設備的電源,沒有安裝報警式漏電保護器(3)漏電保護器安裝接線不正確(2)漏電保護器安裝10現場檢查安裝情況2/處2/處2/處551055(3)漏電保護器的運行和管理10抽查5臺漏電保護器的記錄(1)漏電保護器無定期檢查試驗記錄(2)存在其他一般問題《漏電保護器安裝和運行》GB13955-926.1.4運行記錄樣式參見GB13955-92《漏電保護器安裝和運行》附錄C《漏電保護器安裝和運行》GB13955-927.103.1.1.5檢修電源箱、照明配電箱10檢查臺帳,現場檢查動力、照明箱不少于10個(1)用銅絲(非保險材料)代替保險絲(管)(2)現場配電箱無標志或標志與實際不符(3)沒有臺帳或臺帳與現場實際不符序號評價項目標準分查證方法扣分條款(4)熔絲(片)容量不符合規(guī)程要求(5)各路配線負荷標志不清晰(6)保護接地(零)系統連接不符合安全要求(7)箱體未接入接地網,單獨接地的接地電阻大于4(8)箱體下部穿線孔無保護膠圈,電纜直接與箱體接觸(9)箱門不完好,內部有雜物(10)室外電源箱未設防雨設施或不完整(11)箱內中性線、相線接線端子標志不清楚(12)箱內插座、中性線、相線布置凌亂不符合安全要求(13)箱內開關外殼消弧置不齊全(14)內部器件安裝及配線工藝不符合安全要求(15)將臨時線接在刀閘或開關上口(16)檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護器(17)存在其他一般問題3.1.1.6保護接地及接零(1)生產及非生產用電機、電氣設備等應接零或接地的部分應有可靠的保護接零或接地201*現場查評(1)電機、電氣設備未接地5/處扣分標準2/處2/處2/處2/處2/處2/處2/處2/處2/處2/處2/處2/處103查評依據(2)電機、電氣設備接地不規(guī)范2/處序號評價項目(2)現場電氣設備接地、接零保護規(guī)定標準分10查證方法查閱生技部、電氣專業(yè)制度文本和執(zhí)行情況扣分條款(1)無本單位相關執(zhí)行規(guī)定(2)發(fā)現有與規(guī)定不符的15查閱制度文本,現場隨機檢查三處以上臨時電源(1)無管理制度文本(2)在有爆炸和火災危險場所架設臨時線,未采取安全措施(3)現場發(fā)現與制度不符(4)臨時增加的檢修電源箱無手續(xù),無記錄(5)臨時電源線室內架空高度小于2.5m,室外架空高度小于4m,跨越道路的小于6m(指最大弧垂)(6)臨時電源開關、保護設備,外殼不完整,操作不靈活,動作不正常(7)將臨時電源線纏繞在護欄、管道及腳手架上,或不加絕緣子捆綁在護欄、管道及腳步手架上(8)地面敷設的臨時電源無保護措施(9)存在其他一般問題3.1.1.8所有工作人員掌握觸電急救及心肺復蘇法3.1.2高處作業(yè)安全(1)安全帶保管、存放15查閱培訓計劃和培訓記錄,現場抽查10人(1)無培訓計劃或一年未舉辦急救培訓班(2)抽查10人中有3人及以上未掌握(3)急救培訓班沒有經過模擬人培訓(4)無培訓記錄903015抽查2個車間,4個班組的8條安全帶(1)廠、部門、班組無安全帶的配備情況資料-14-

扣分標準105151555/處3/處3/處3/處3/處3151510510查評依據《系統接地的型式及安全技術要求》(GB14050-1993)3.1.1.7施工現場臨時電源臨時電源管理要達到有人管理、有人負責、負責到人3.1.2.1安全帶《安全帶》(GB6095-1985)序號評價項目標準分查證方法扣分條款(2)安全帶無“三證”,無檢查試驗記錄(3)車間、班組無清冊,有清冊無編號或統計與實際不符(4)安全帶組件不完整、不齊全、有破損(5)繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(6)皮革配件不完整、齊全、有破損(7)金屬配件有裂紋,嚴重銹蝕(8)掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯位,保險裝置不完整、可靠(9)活梁卡子不靈活,表面滾花磨損嚴重(10)鉚釘明顯偏位,表面不平整(11)無定期試驗記錄、無合格證、超期使用(12)存放不規(guī)范(13)配備的防墜器制動不可靠(2)安全帶的使用15考問5人以上,現場檢查使用情況(1)一年內發(fā)生因不系安全帶造成高處墜落不安全事件(2)現場發(fā)現1人不按要求使用安全帶(3)未掌握安全帶使用方法3.1.2.2腳扣(1)腳扣保管、存放105抽樣檢查不少于5付,不足5付全數查評,對庫存未發(fā)放用品全數檢查(1)車間或班組無清冊無編號或統計與實際不符(2)新腳扣無“三證”及驗收記錄(3)無定期檢查記錄(4)橡膠防滑不完整,有破損(5)皮帶有裂縫、霉變或嚴重變形-15-

扣分標準1053/條2/條2/條2/條2/條2/條2/條5/條55/條加扣10154/人5552/付2/付查評依據《安全帶》(GB6095-1985)序號評價項目標準分查證方法扣分條款(6)腳扣金屬母材及焊縫有裂紋及可目測的變形(7)小爪連接不牢固,活動不靈活(2)腳扣的使用5了解有關人員,現場考問2人(8)存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣,存放、保管不符合要求(9)存在其他一般問題(1)一年內發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當造成輕傷、未遂及以上不安全事件(2)不會正確使用腳扣(3)不掌握腳扣日常檢查內容3.1.2.3腳手架及安全網(1)腳手架組件[木質或竹質腳手桿(管)、腳手板、扣件、吊架等在用品]及安全網保管、存放3010每組組件抽查5%,不少于20個,少于20個全數檢查(1)在用品中混有報廢品(2)存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣(3)現場木、制構件有腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴重化學或機械損傷(4)金屬組件有裂紋、嚴重腐蝕、嚴重變形、螺紋部分損傷(5)木竹制腳手板厚度小于40mm(斜道板及跳板為50mm)(6)金屬管有彎曲、壓扁或裂縫的現象(7)安全網、繩未按期試驗合格,超期使用(2)現場搭設的腳手架和安全網使用-16-

扣分標準2/付221加扣102/人2/人105552221010查評依據10現場隨機抽查(1)腳手架(含依靠的支持物)整體固定不牢固,有傾倒、塌落危險,用管道或護欄做支撐物(2)腳手架上有單板、浮板、探頭板、組件不合格《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)序號評價項目標準分查證方法扣分條款(3)在電氣線路及設備附近搭設的腳手架未采取安全措施,安全距離不符合安規(guī)要求(4)施工腳手架上堆放材料過多,其重量超過計算載重(5)施工腳手架未設工作人員上下的梯子或通道(6)利用腳手架起吊或懸掛重物,腳手架的構件與起吊重物裝置相連接(7)腳手架工作面的外側未設1000mm高的護欄或下部未設180mm高的護板(8)腳手架上亂拉電線,木竹腳手架電氣設施未加絕緣子,金屬管腳手架上電氣設施未加木橫擔(9)安裝在進水口、調壓井等處的腳手架未經專門設計和安質副總或總工批準(10)使用前腳手架未進行驗收合格(11)現場不使用的腳手架和安全網未及時拆除(12)存在其他一般問題(3)腳手架制度10查閱制度文本,現場檢查(1)不能提供腳手架使用管理制度文本(2)一年內發(fā)生因腳手架搭設質量問題發(fā)生不安全事件(3)現場發(fā)現有與制度不一致的3.1.2.4移動梯、臺(1)保管存放、使用201*抽查四個班組,現場檢查(1)車間或班組無清冊,或有清冊、編號但與實際不符(2)新購置的沒有“三證”和驗收簽字-17-

扣分標準1010101055555510加扣10555查評依據《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)序號評價項目標準分查證方法扣分條款(3)無試驗合格證,超過有效期使用或無定期檢查試驗記錄(4)電氣部分絕緣電阻不合格,未裝設可靠的漏電保護裝置(5)無電氣及機械部分檢查記錄,缺陷不能夠及時消除(6)防滑裝置不完整,不可靠(7)移動式平臺四周無欄桿,高度低于1.2m(8)升降機構不牢固、不完整,升降不靈活(9)木竹制構件連接不牢固,腐蝕變形(10)金屬組件連接不牢固,腐蝕變形(11)液壓操作機構不完整,有缺陷(12)存在其他一般問題(2)管理制度及執(zhí)行情況10檢查制度文本,現場檢查(1)無制度文本(2)制度內無責任制內容(3)現場有與制度不相符的情況(4)現場檢查發(fā)現人員登在距梯頂少于1m的梯蹬上工作(5)存在其他一般問題3.1.3起重作業(yè)安全12025根據清冊隨機抽樣檢查不少于5臺,總數少于5臺的全數查評(1)未經專業(yè)檢測部門檢驗合格,無檢驗記錄及資料,超過檢驗周期使用(2)司機室未裝設空調,室內未鋪絕緣墊,未配置滅火器(3)警鈴失效,室外設備的電氣裝置無防雨設施(門3.1.3.1各式起重機式、橋式、汽車、斗臂車和其他流動式起重機)-18-

扣分標準55554333331053/處5310/臺3/處3/處查評依據《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)附錄III序號評價項目標準分查證方法扣分條款(4)未對鋼絲繩進行定期試驗和檢查(5)用卡子固定的鋼絲繩(升端)卡子數少于3個,壓板未在長繩(負荷)側(6)鋼絲繩有扭結、有灼傷或明顯的散股,斷絲、缺油(7)各式起重機卷筒上固定的鋼絲繩,當吊鉤在最低位置時,卷筒上少于5圈(8)起重設備吊鉤有裂紋、危險斷面磨損超過原高度的10%(9)吊鉤扭轉變形超過10度、危險斷面及吊鉤勁部產生塑形變形(10)鋼絲繩與電焊機的導線或其他電線相接觸通過滑輪或卷筒的鋼絲繩有接頭(11)吊鉤補焊、鉆孔、無防脫鉤裝置(12)滑輪輪緣有裂紋、嚴重磨損,滑輪直徑與鋼絲繩直徑不匹配(13)各種應有的保險裝置、限位開關、閉鎖裝置功能不正常,隨意解除(14)電氣設備金屬外殼及金屬結構無可靠的接地(零)(15)電氣設備保護裝置及開關設備不完整(16)卷筒的直徑小于鋼絲繩直徑的20倍,隨意改動卷筒的固定方式(17)液壓系統嚴重滲漏(18)剎車及控制系統不靈活、不可靠(19)軌道終端的行程開關和緩沖器不完整

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扣分標準3/臺3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處3/處2525查評依據《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)附錄III序號評價項目標準分10現場檢查不少于10臺,總數少于10臺的全數查評查證方法扣分條款(20)轉動部分及易發(fā)生擠傷部分的防護罩(遮攔)不完整,固定不牢固或存在其他一般問題(1)無清冊、試驗報告(2)垂直升降機(載物)未設防墜裝置(3)不定期檢驗、記錄不齊全,超期使用(4)按鈕聯鎖裝置功能不可靠(5)軌道上的止擋器不好或失效(6)車輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡(7)電氣設備系統絕緣電阻小于0.5M?,無定期測量記錄,超期使用(8)電氣設備無可靠的保護接地(零)(9)卷揚機固定不牢固,鋼絲繩與其他物體有明顯摩擦痕跡(10)電動葫蘆的盤繩器不齊全、失效(11)額定起重負荷標志不清晰(12)起升限位器動作不靈敏、不可靠,上極限位置距離卷筒小于50cm(13)制動器及控制系統功能不可靠,動作遲緩(14)存在其他一般問題3.1.3.3手動葫蘆(倒鏈)、千斤頂、手搖絞車等-20-

扣分標準3/處55/臺5/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/臺3101010查評依據《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)附錄III《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》(勞動部1990)第二十四條3.1.3.2各式電動葫蘆、電動卷揚機、垂直升降機(載物)10抽查三個班組,檢查不少于10臺,總數少于10臺的全數查評,現場考問工作人員(1)無清冊、試驗記錄(2)吊鉤有裂紋,有明顯變形和損傷(3)無定期驗收記錄,未驗收簽字在現場使用序號評價項目標準分查證方法扣分條款(4)環(huán)鏈有裂紋,有明顯變形,節(jié)距伸長或直徑磨損(5)千斤頂底座不平整、不堅固、不完整螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷(6)缺少或沒有防脫鉤卡子(7)手動葫蘆(倒鏈)銘牌上制造廠家、制造年月不清楚,額定負荷標志不清晰(8)液壓工具液壓缸部分有滲油或漏油(9)使用人員不熟悉工具性能(10)無負荷上升運轉時沒有棘爪聲,下降時制動不正常(11)存在其他一般問題3.1.3.4起重用鋼絲繩、纖維繩(麻繩、棕繩、棉紗繩)、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等15抽查三個班組的實物,查閱檢查、試驗記錄(1)一年內發(fā)生因未定期檢查、試驗,致使該發(fā)現的問題沒有造成斷繩、斷卡等問題(2)無臺帳(3)定期試驗存在漏項(4)沒有出廠合格證(5)沒有按照規(guī)定定期檢查試驗(6)存在其他一般問題3.1.3.5起重機械、機具25查閱兩個部門制度及責任制文本,查閱四個班組定期檢查維護記錄(1)無管理制度或無責任制(2)未按規(guī)定定期檢驗(3)沒有出廠合格證(4)無臺帳(5)日常維護檢查未進行或檢查后無記錄(6)專業(yè)部門檢驗后存在問題未及時整改

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扣分標準5/臺2/臺2/臺2/臺2/臺2/人5/臺5106655/件310/部門5/臺2/臺5/班5/班3/條查評依據《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》(勞動部1990)第二十四條、第九條、第十七條《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》(勞動部1990)第十六條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十四條序號評價項目標準分15查證方法現場檢查、試驗,全數查評扣分條款(1)安全防護裝置功能失常(2)電梯操作人員沒有持證上崗(3)檢修后和日常未定期經地方專業(yè)檢驗部門檢驗合格,未張貼合格證(4)層門、轎箱門的機械或電氣聯鎖裝置功能不正常、不可靠(5)電氣設備無可靠的接地(零)保護(6)電梯井道燈(每10m1個)不正常(7)電梯中的照明損壞(8)層站呼喚按鈕、指層燈缺損,功能失常(9)載人電梯的通信設施或緊急呼救裝置失效3.1.3.7電梯管理制度10查閱制度文本,現場檢查(1)無管理制度、維修責任制文本(2)沒有定期進行保養(yǎng)和維護(3)維護無記錄(4)維修單位沒有相應資質3.1.3.8電梯技術管理10查閱有關規(guī)定、技術臺帳、資料,現場檢查(1)無技術資料、臺帳、檢驗報告(2)技術資料、臺帳、檢驗、驗收報告不完善(3)無專人負責管理工作(4)存在其他一般問題3.1.4焊接安全4015抽查相關車間、班組不少于10臺,總數少于10臺的全數查評(1)無臺帳(2)臺帳與實際不符(3)電源線、焊機一、二次線電焊機接線端子無屏蔽罩,沒有采用多股軟銅電纜-22-

扣分標準加扣10155/臺5/臺3/臺2/臺2/臺3/處10/臺101055106645/部門5/部門5/處查評依據1.《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械)2.《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》(勞動部1990)3.1.3.6電梯(生產用載人、載物)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械)3.1.4.1交、直流電焊機序號評價項目標準分查證方法扣分條款(4)無檢驗記錄或超期使用(5)未經檢驗合格,并張貼合格證(6)室外使用的電焊機沒有防雨雪措施(7)存在其他一般問題3.1.4.2電焊機管理制度3.1.4.3電焊機一、二次接線及二次線與焊接物接線規(guī)范,焊接作業(yè)環(huán)境符合要求10查閱電焊機使用管理、定期檢查試驗規(guī)定及責任制文本現場檢查(1)無電焊機使用管理有關規(guī)定(2)無維護責任制(1)電焊機工作環(huán)境不符合規(guī)定且沒有采取防范措施(2)焊接場所與易燃、易爆物品距離過近,未采取可靠的防護措施(3)高處焊接作業(yè)時,下方未設警示區(qū),未采取火花下落措施(4)多臺電焊機共用一臺電源開關(5)電焊機一次電源線長度超過3米沒有采取必要措施的(6)電焊機外殼接地線未用螺絲固定(7)電焊機焊接電纜未采用快速接頭,金屬線裸露,壓接不牢固、接觸不良(8)存在其他一般問題3.1.5機械安全7010檢查分管部門,按清冊隨機抽樣檢查不少于4臺(1)無設備臺帳和清冊(2)設備臺帳不完善或清冊與實際不符(3)電動機外殼無保護接地(4)限位裝置失靈(5)各轉動部分的防護罩存在不完整-23-

扣分標準5/臺5/臺5/臺210101515155/處5/處5/處3/處210510105查評依據《焊接與切割安全》(GB9448-1988)3.1.4、3.1.5.3、3.2.4《焊接與切割安全》(GB9448-1988)《焊接與切割安全》(GB9448-1988)3.1.3、3.1.5、3.1.5.3153.1.5.1主要木工機械(圓鋸、刨床)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)33條序號評價項目標準分查證方法扣分條款(6)鋸條、鋸片及其他刃具有裂紋、傷痕或其他變形缺陷(7)夾緊裝置不完整、不可靠(8)未清楚標出主軸或刀具的旋轉、運動方向(9)存在其他一般問題3.1.5.2臺鉆、固定式砂輪機等10抽查相關部門不少于5臺(1)無技術臺帳或清冊或清冊與實際不符(2)無安全防護設施和存在缺陷(3)電動機外殼未接地(4)設備上或附近未張貼安全操作要求(5)卡頭有缺陷(6)未備有清除切削的專用工具(7)未采用安全電壓照明燈具(8)存在其他一般問題3.1.5.3各類機加工設備(沖、剪、壓機械、車床、銑床、磨床等)10按清冊全數查評(1)無設備臺帳或清冊(2)各種安全防護裝置及安全保護控制裝置失效(3)制動器不靈活、不可靠(4)緊急停止按鈕失效(5)電動機外殼未接地(6)照明燈未采用安全電壓(7)踏腳板無防滑裝置(8)離合器動作不靈活、不可靠(9)防夾具脫落裝置失效(10)限位、聯鎖、操作手柄不靈敏、不可靠-24-

扣分標準55535555222210101010333333查評依據《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)33條序號評價項目標準分20現場檢查查證方法扣分條款(11)設備上或附近無明顯的安全操作要求(12)存在其他一般問題(1)安全護罩、遮欄不完整(2)無安全護罩、遮欄或嚴重缺損(3)無轉動方向標志20查閱制度文本,現場檢查,現場考問(1)無規(guī)定或規(guī)定不完善(2)工作人員違規(guī)操作(3)工作人員不熟悉安全操作規(guī)程6020全數查評(1)鍋爐三證(登記薄、許可證、年檢證)不齊全(2)安全閥不可靠、未定期檢驗(3)水位計不清晰、顯示不正確(4)壓力表不靈敏、不正常、未定期檢驗(5)給水泵不可靠(6)無水質處理設施和化驗儀器(7)停爐未采用適當的保養(yǎng)方式(8)常壓鍋爐未定期檢查排汽管,結垢(9)存在其他一般問題3.1.6.2壓力容器15全數查評(1)超過檢驗周期內使用(2)技術資料不齊全(3)安全附件不齊全-25-

扣分標準325/處10/處515155/人15201*105555315515查評依據3.1.5.4機械轉動部分安全護罩、遮欄等安全要求3.1.5.5各類機械設備現場使用情況3.1.6非生產用小型鍋爐、壓力容器及空壓機3.1.6.1小型鍋爐《關于加強非電力生產用壓力容器和以蒸汽為能源的常壓換熱等容器安全管理的通知》(安監(jiān)部[1994]10號)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)序號評價項目標準分查證方法扣分條款(4)零部件有嚴重銹蝕(5)結構設計不合理,焊接工藝不符合安全要求(6)常壓容器汽源壓力超過允許限值(7)排汽管管徑設計不合理,未直通大氣,有閥門(8)存在一般問題3.1.6.3空壓機10查臺帳,查現場,全數查評(1)無清冊或設備臺帳(2)貯氣罐未定期檢驗合格,無記錄,超過檢驗周期內使用(3)安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗(4)自動裝置動作不可靠(5)防護裝置不牢固不完整(6)電動機外殼未接地(7)運行中有劇烈振動現象(8)存在其他一般問題3.1.6.4鍋爐、壓力容器及空壓機管理使用規(guī)定3.1.7特種作業(yè)及防護用品

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扣分標準10101010510105/臺5/臺5/臺5/臺53101010查評依據《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)15查閱規(guī)定文本,現場考問有關人員5人以上(1)無管理制度(2)有規(guī)定,但仍發(fā)現有不符合規(guī)定的情況,且沒有防范措施(3)現場抽查有2人及以上對安全規(guī)定不熟悉的序號評價項目標準分20查證方法查閱特種作業(yè)人員清冊和特種作業(yè)操作證扣分條款(1)無特種作業(yè)人員清冊(2)沒有定期復審(3)無證上崗(包括檢修人員中的II工種、廠內機動車駕駛員)3.1.7.2勞動保護及個體防護用品發(fā)放和使用20查閱規(guī)定文本,現場檢查(1)無具體規(guī)定(2)未按要求落實(3)職工在現場未能正確使用保護用品(4)工作服不符合工種的要求(5)勞動保護及個體防護用品不是由具有生產許可證的廠家生產(6)勞保用品不按安全規(guī)程有關規(guī)定配備發(fā)放,從事特種作業(yè)的,沒按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā)(7)勞保用品沒有出廠合格證書(8)存在其他一般問題3.1.7.3安全帽10檢查總數不少于20頂(1)無生產許可證的廠家生產的不合格產品,未經過安全技術檢驗未貼有安檢標志(2)5頂以上有明顯老化,但還沒有更新計劃(3)帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有缺陷(4)頂部緩沖空間小于20mm~50mm(5)其他一般問題3.1.7.4正壓式空氣呼吸器10查閱責任制文本及定期檢查記錄,現場檢查考問有關人員2人以上(1)配備正壓式空氣呼吸器少于2臺(2)定期檢查無記錄(3)現場抽查2人不會使用(4)無管理制度-27-

扣分標準10155/人加扣10102/人10101010310102/頂2/頂1/處10555查評依據《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則》(GB5306-1985)3.1.7.1特種作業(yè)人員持證上崗序號3.1.8安全標志及遮攔評價項目標準分4030現場檢查查證方法扣分條款(5)存放地點不合理(6)使用人員沒有培訓(1)生產現場安全標志缺損(2)生產廠房各入口處安全標志缺損(3)重點防火部位等處安全標志缺損(4)遮攔不符合要求(5)其他不符合《安全生產設施標準化》要求3.1.8.2廠區(qū)車道限速標志3.23.2.1作業(yè)環(huán)境生產區(qū)域照明10現場檢查(1)無限速標志(2)限定速度不符合實際情況1806010現場檢查(1)照明設施有缺陷(2)無事故照明的8現場檢查照明設施有缺陷2/處10現場檢查照明設施有缺陷2/處8現場檢查,盡可能夜巡照明設施有缺陷2/處扣分標準332/處3/處5/處3/處3/處5/處5/處2/處10《工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程》(GB4387-1984)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分第十六條,第5.0.1-4《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801-1991)查評依據3.1.8.1生產區(qū)域安全標志和遮攔3.2.1.1控制室照明(含事故照明)3.2.1.2主廠房照明(含事故照明)3.2.1.3母線室、開關室照明(含事故照明)3.2.1.4升壓站照明(含事故照明)

序號評價項目標準分8查證方法現場檢查,盡可能夜巡照明設施有缺陷2/處8現場檢查扣分條款扣分標準查評依據3.2.1.5煤場及卸煤機、翻車機房照明(含事故照明)3.2.1.6油區(qū)、制氫站照明(含事故照明)3.2.1.7樓梯間照明(含事故照明)3.2.2生產區(qū)域梯臺3.2.2.1鋼斜梯(1)照明設施有缺陷(2)照明燈具未使用防爆燈具2/處82/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處《固定式鋼斜梯安全技術條件》(GB4053.2-1993)4,4.1-12,58現場檢查照明設施有缺陷4515現場抽查(1)梯寬小于600mm或大于1100mm(2)梯高大于5m時,梯間未設平臺,未分段設梯(3)梯體未全部采用焊接連接,有開焊、漏焊、虛焊現象(4)梯體不完整,嚴重銹蝕3.2.2.2鋼直梯15現場抽查(1)梯梁材料使用小于50505(mm)角鋼或608(mm)扁鋼(2)踏棍材料使用小于ф20mm的圓鋼,間距大于300mm,不等距離分布(3)梯段高度大于3000mm時,未設護籠(4)梯體未全部采用焊接連接,有開焊、漏焊、虛焊現象(5)梯體不完整,嚴重銹蝕《固定式鋼直梯安全技術條件》(GB4053.1-1993)4,4.1-16,5,5.1,5.23.2.2.3鋼平臺(含步道)15現場抽查(1)平臺邊緣未設置安全防護欄桿或欄桿低于1050mm(2)平臺底部未設1002(mm)及以上扁鋼護板-29-

《固定式工業(yè)防護欄安全技術條件》(GB4053.3-1993)4,4.1-10,序號評價項目標準分查證方法扣分條款(3)平臺支架不牢固,支撐結構有缺陷(4)平臺鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷(5)平臺未全部采用焊接連接,有開焊、漏焊、虛焊現象(6)平臺不完整,嚴重銹蝕3.2.3生產區(qū)域樓板、地面4530現場抽查(1)在樓板、結構上打孔洞未履行審批手續(xù)(2)臨時打的孔、洞工作結束后,未及時恢復原狀(3)現場欄桿高度低于1050mm(原有高度1000mm的欄桿可不作改動),立柱間隙大于1000mm,橫桿與上下構件凈間距大于380mm,底部未設1002(mm)扁鋼護板(4)現場打開的蓋板未設臨時圍欄,工作結束后,未及時恢復原狀(5)在離地高度小于20m的平臺,通道及作業(yè)場所的防護欄桿高度低于1000mm,在離地高度等于或大于20m高的平臺、通道及作業(yè)場所的防護欄桿低于1200mm(6)通道上臨時放有容易使用人絆跌的物件未設置明顯的警告標志(7)地面上有灰漿、泥污、油跡,未及時清除(8)存在其他一般問題3.2.3.2廠內車道、消防通道、人行道15現場抽查(1)廠內車道、消防通道不暢通(2)廠內車道、消防通道有易碰傷人員、影響車輛通行的障礙物、工業(yè)垃圾等(3)存在其他一般問題-30-

扣分標準5/處5/處5/處5/處5/處5/處5/處查評依據《固定式工業(yè)鋼平臺》(GB4053.4-1983)4,4.1-16,5,5.1,5.23.2.3.1樓板、地面孔洞《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)第9條至15條5/處5/處5/處5/處3/處5/處5/處3《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)第9條至15條序號3.2.4評價項目防塵標準分3015查證方法扣分條款扣分標準1510515530605/輛5/輛5/輛5/輛5/輛15/輛5/輛5《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-201*)19.5《工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程》(GB4387-1994)《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-201*)19.5、19.5.1、19.5.2查評依據3.2.4.1輸煤系統揚塵點查閱測量報告,實地抽查(1)在輸煤現場無粉塵檢測點或未定期檢測,無測量數據(2)煤塵中含有10%以上游離二氧化硅時,空氣中含塵濃度大于2mg/m3,除塵系統向室外排放濃度大于60mg/m3(3)煤塵中含有10%以上游離二氧化硅時,空氣中含塵濃度大于10mg/m3,除塵系統向室外排放濃度大于120mg/m33.2.4.2輸煤系統各揚塵點除塵裝置3.33.3.1交通安全各種機動車輛(含廠內機動車)安全要求15現場抽查(1)現場未裝設除塵設施,且空氣中煤塵含量超標(2)已安裝除塵裝置并投運,但效果不好11060按清冊隨機抽樣檢查不少于10輛(1)抽查單位無各類機動車輛(含電瓶車、叉車、鏟車等)清冊(2)評價期內發(fā)生了因車輛不合格造成的交通事故(3)轉動裝置調整不當,操作不便、不靈活不可靠(4)離合器分離不徹底,結合不平衡可靠,有異常響聲(5)燃油、機油有滲漏現象(6)喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效儀器、儀表信號失靈,性能不良(7)未經專業(yè)檢測部門檢測合格,超檢測周期使用(8)液化氣、油罐車無防靜電接地鏈,槽、罐未有防火標志,專用槽車排氣管不是裝在車前(9)手、腳制動器調整不當,制動距離不符合要求(10)存在其他一般問題序號3.3.2評價項目機動車輛管理制度(含外包施工單位在廠區(qū)內行駛的機動車)廠內鐵路安全設施標準分30查證方法查閱文本,現場抽查3個機動車駕駛人員扣分條款(1)無機動車輛管理制度(2)存在無證駕駛現象10現場抽查(1)道口無安全標志(2)道口無鳴笛標和照明設施(3)道口未設置“小心火車”警標(4)存在其他問題3.3.4廠內鐵路道口及接卸車輛管理制度消防管理消防規(guī)章制度落實10查閱文本,現場檢查(1)無管理制度文本(2)內容不完善1705010查閱文件及培訓記錄(1)沒有成立防火安全委員會(2)沒有配備專職消防人員(3)專職消防人員沒有經過專業(yè)培訓3.4.1.2防火責任制10查閱制度文本,對落實情況進行檢查查閱有關資料現場抽查(1)無責任制文本(2)責任制情況落實不好(1)群眾性消防組織不健全、未開展活動(2)活動開展無記錄(3)沒有進行防火演習(4)抽查1人不會使用-32-

扣分標準3010/人1055310510101010510555/人查評依據3.3.3《工業(yè)企業(yè)鐵路道口安全標準》(GB6389-1997)《工業(yè)企業(yè)鐵路道口安全標準》(GB6389-1997)《電力設備典型消防規(guī)程》(DL5027-1993)3.43.4.13.4.1.1消防組織《電力設備典型消防規(guī)程》(DL5027-1993)《電力設備典型消防規(guī)程》(DL5027-1993)3.4.1.3群眾性消防組織序號評價項目標準分10查證方法查閱制度文本及動火工作票的執(zhí)行情況,現場抽查查有關資料扣分條款(1)無動火作業(yè)管理制度和動火工作票管理制度文本(2)評價期內發(fā)現應開動火票而未開票的作業(yè)(3)發(fā)現不合格動火工作票3.4.1.5防火檔案和滅火預案3.4.2消防器材管理10(1)無防火檔案(2)無滅火檔案7010查閱有關資料并進行現場核實(1)無消防器材清冊、配置或與典型消防規(guī)程不符(2)定期檢查無記錄或無標志(3)現場設備不清冊不符(4)現場發(fā)現消防器材定檢過期(5)存在其他一般問題3.4.2.2消防泵20查閱制度文本、輪換記(1)無遠方啟動裝置錄、試驗記錄,現場檢查、(2)無定期試驗制度試驗(3)消防水泵房沒有防止結冰的措施(4)備用泵不定期切換或切換無記錄(5)不能保證全廠停電情況下不中斷消防水(6)未經過批準消防泵當作其他水泵使用(7)存在其他一般問題3.4.2.3消防水系統、設施(含高位水箱)10現場檢查,查閱有關圖紙資料(1)消防給水管網沒有設成環(huán)網、進行網的輸水管少于兩條(2)設置高位水箱的而不能投入(3)消防水壓力不能滿足需要[一般不能低于101/(minm2)]-33-

扣分標準10105/份101010552/具320201*10加扣30205101010查評依據《電力設備典型消防規(guī)程》(DL5027-1993)3.4.1.4禁火區(qū)(含電纜夾層)管理制度3.4.2.1消防器材配備《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-201*)《火力發(fā)電廠生活、消防給水和排水設計技術規(guī)定》(DLGJ-1991)《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-201*)20.2.6、20.2.8、20.3.序號評價項目標準分20現場檢查,查閱有關文件、記錄查證方法扣分條款(4)電氣設備、電纜、油系統、運煤系統沒有設置符合本專業(yè)要求的專用消防裝置(5)存在其他一般問題3.4.2.4火災報警及自動滅火、隔離系統(1)無管理制度文本和責任制文本(2)自動報警裝置未投入或存在缺陷(3)自動滅火系統不能正常投入運行(4)無臺帳、檢修、檢查試驗記錄3.4.2.5重點防火部位(主控室、制氫站、燃油泵房及油罐區(qū)、電纜間及隧道、機爐房油系統、通信機房、計算機房等)消防器材配置3.4.3防火、防爆10現場檢查,查閱有關文件、記錄(1)無重點防火部位管理規(guī)定,未在現場張貼(2)沒有明確重點防火部位或無明顯標示(3)重點防火部位消防器材配置不齊全,數量未按要求配置(4)消防器材未定定期檢驗,超期使用(5)沒有檢查、檢驗記錄5010扣分標準1031510/處202085552105/處10105531.《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-1994)2.《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-1995)1.《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-1994)2.《石油庫設計規(guī)范》(GBJ-1984)3.《倉庫防火安全管理規(guī)則》(1980)《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-201*)《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》(DL5000-201*)查評依據《火力發(fā)電廠與變電所設計規(guī)范》GB502993.4.3.1易燃、易爆物品的管理查閱制度文本,現場核查(1)無管理制度(2)違反管理制度3.4.3.2存放易燃、易爆物品的庫房,建筑設施防雷系統10現場檢查,查閱有關記錄(1)安全間距、建筑防火等級不夠(2)防雷系統不符合要求、防雷系統未經定期檢測(3)存放易燃、易爆物品庫房不符合防火、防爆等級要求,如燈具未使用防爆燈具等(4)易燃、易爆氣體未分開存放在庫房內(5)存在其他一般般問題序號評價項目標準分10查證方法現場檢查,判定(重點檢查氧氣、乙炔、氫氣、六氟化硫氣瓶的使用)扣分條款(1)未定期檢驗,超過檢驗周期(2)自備氣瓶未經專業(yè)檢測部門進行檢測、檢驗,無檢驗標志(3)有嚴重腐蝕或嚴重損傷(4)無明顯、正確的漆色和標志(5)空瓶剩余壓力小于0.1Mpa~0.2Mpa(6)氣瓶安全裝置不齊全(7)氧氣瓶、乙炔氣瓶、氫氣瓶同時混裝運輸或存放(8)氣瓶在存放和運輸過程中未佩戴防護帽,防震膠圈不齊全(9)乙炔氣瓶使用的工具為含銅的操作工具(10)存在其他一般問題3.4.3.4工作人員熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關氣體的物理、化學特性3.4.3.5蓄電池室、油罐室、油處理室3.53.5.1防汛汛期前工作10現場考問超過3人對有關氣體特性不熟悉10扣分標準105/瓶5/瓶5/瓶2/瓶2/處5/次2/處531.《電力設備典型消防規(guī)程》(DL5027-1993)2.《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《中華人民共和國防汛條例》(1991)第八條,第十二、十三、十四、十七條查評依據1.《焊接與切割安全》(GB9448-1988)2.《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)3.4.3.3高壓氣瓶10現場檢查(1)不符合要求或未配備防爆工具(2)沒有采用防爆型的照明和通風設備10101515105015查閱有關文件,現場查詢(1)評價期內發(fā)生過事故,未認真吸取教訓,未制定防范措施(2)責任不明確(3)工作無計劃,措施不全面序號3.5.2評價項目防汛器材管理、維護責任制供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛措施防汛方案標準分10查證方法現場調查了解扣分條款(1)防汛器材、物資無人管理,無制度(2)管理不完善,有丟失、損壞現象10現場調查了解(1)供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設施存在一般問題(2)存在嚴重問題15查閱文件(1)未制訂方案(2)制定的方案不切合實際(3)制訂方案不具體3.63.6.13.6.2抗震抗震鑒定抗震鑒定不合格建筑物501020扣分標準10541015155102051031061071010《中華人民共和國防汛條例》(1991)第八條,第十二、十三、十四、十七條《電力企事業(yè)單位抗震防災工作規(guī)定》(1991)《工業(yè)設備抗震鑒定標準》(國基建抗字539號文)第三部分查評依據《中華人民共和國防汛條例》(1991)第二十條《中華人民共和國防汛條例》(1991)第二十六條3.5.33.5.4查閱有關資料,現場檢查主要廠房、建筑物及構筑物沒有進行抗震鑒定查閱有關資料,現場檢查(1)沒有采取抗震措施(2)僅主要建筑物采取了措施(3)有隱患,老舊廠房未檢測、維修(4)廠房房頂有雜物3.6.3主變壓器、蓄電池及其他有關設備采取的抗震措施防災、抗災措施預案放射源管理放射源管理制度接觸放射源的人員10查閱有關資料、文件及現場檢查(1)根據地震預報及有關部門要求,未對主變壓器、蓄電池及其他有關設備采取抗震措施(2)落實較差3.6.410查閱有關資料(1)未制定措施和預案(2)制定措施和預案不具體、不切合實際3.73.7.13.7.2201*10查閱制度文本查閱有關資料無放射源管理制度接觸放射源的工作人員無證上崗

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